對的,是的,不用做應交稅費的 你這個什么原因需要做進項轉出。

一般人,出口業(yè)務。隨貨賣了一些紙。入了其他業(yè)務收入中。已報關并開了形式發(fā)票,但是無法出口退稅。確認收入時需要記銷項稅么?現在做的是借應收賬款 貸其他業(yè)務收入
我公司本月出口一批設備,現在有報關單還沒出口退稅,開具了形式發(fā)票,我做收入是借:應收賬款(合同價格),貸:主營業(yè)務收入嗎。是不是不記應交稅費-銷項稅,進項稅額轉出什么時候做呀?
我公司本月出口貨物,有報關單還沒出口退稅,我確認收入是按合同價格確認收入嗎?是借:應收賬款,貸:主營業(yè)務,不計應交稅費-銷項稅嗎?
請問樸老師,出口免稅涉及的分錄,最后一步,結轉收入成本,為什么貸方還要做一個進項轉出的分錄?不是在在第一步里已經進項稅轉出了嗎? 同學你好 免稅項目進項稅轉出的會計分錄 1、不可退稅部分轉成本: 借:主營業(yè)務成本——出口銷售 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅轉出) 2、出口退稅部分: 借:其他應收款——出口退稅/應收出口退稅 貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅) 再結轉收入成本: 借:主營業(yè)務成本——出口銷售 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅轉出) 庫存商品
老師你好,我們公司外貿企業(yè),申報出口退稅因為逾期所以被駁回,然后現在要求做進項稅額轉出,目前應收出口退稅款還掛著這筆余額,進項稅額轉出的會計分錄是借:主營業(yè)務成本,貸進項稅額轉出,這時候應收出口退稅款的余額該做什么分錄轉出呢
低于五百的勞務費支出,在時間上有具體要求沒?
鋼鐵貿易公司,有出口有內銷,在稅務處理上應注意哪些?內銷的增值稅稅率是按13%嗎?
淘寶平臺上導出來的扣點不同,不知道是什么原因?
2025年9月機票取得經紀代理服務代訂機票普票,為什么電子稅務局抵扣那里還會出現電子發(fā)票(航空運輸客票行程單),這種怎么處理?之前只要開了經紀代理服務,應該電子稅務局就沒這張票?。?/p>
老師,老師收購企業(yè),這個月銷售500萬元,交多少增值稅合適
老師麻煩問一下統計局是干嘛的
你好老師,請問這種情況,借方少了一分錢,原因是之前賬上的銷項稅額比申報表帶出來的銷項少了一分錢的原因,那么借方應該出什么科目?
老師,我們給甲方大包,設備帶安裝,是不是給他開9個點建筑服務發(fā)票? 如果按混合銷售開13個點銷售發(fā)票是否也可以?
老師您好,在做會計實操中,深圳市景美建筑裝飾設計公司的納稅申報中,增值稅繳納進項發(fā)票中,有一張進項發(fā)票是用于簡易計稅的,這個金額在附表二中為什么沒有做進項稅額轉出?
老師請問一般納稅人,法人可以做一份工資嗎
出口退稅的時候做進項稅額轉出嗎?
你好,不需要做進項轉出的。
那我這個月是不是只做收入這一筆憑證就可以,等出口退稅完成了再做剩下的賬務。
你還需要結算一個成本的。
借主營業(yè)務成本貸庫存商品。
剩下的可以你在出口的時候做