對的,是的,不用做應(yīng)交稅費的 你這個什么原因需要做進項轉(zhuǎn)出。
一般人,出口業(yè)務(wù)。隨貨賣了一些紙。入了其他業(yè)務(wù)收入中。已報關(guān)并開了形式發(fā)票,但是無法出口退稅。確認收入時需要記銷項稅么?現(xiàn)在做的是借應(yīng)收賬款 貸其他業(yè)務(wù)收入
我公司本月出口一批設(shè)備,現(xiàn)在有報關(guān)單還沒出口退稅,開具了形式發(fā)票,我做收入是借:應(yīng)收賬款(合同價格),貸:主營業(yè)務(wù)收入嗎。是不是不記應(yīng)交稅費-銷項稅,進項稅額轉(zhuǎn)出什么時候做呀?
我公司本月出口貨物,有報關(guān)單還沒出口退稅,我確認收入是按合同價格確認收入嗎?是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù),不計應(yīng)交稅費-銷項稅嗎?
請問樸老師,出口免稅涉及的分錄,最后一步,結(jié)轉(zhuǎn)收入成本,為什么貸方還要做一個進項轉(zhuǎn)出的分錄?不是在在第一步里已經(jīng)進項稅轉(zhuǎn)出了嗎? 同學你好 免稅項目進項稅轉(zhuǎn)出的會計分錄 1、不可退稅部分轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本——出口銷售 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) 2、出口退稅部分: 借:其他應(yīng)收款——出口退稅/應(yīng)收出口退稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 再結(jié)轉(zhuǎn)收入成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本——出口銷售 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) 庫存商品
老師你好,我們公司外貿(mào)企業(yè),申報出口退稅因為逾期所以被駁回,然后現(xiàn)在要求做進項稅額轉(zhuǎn)出,目前應(yīng)收出口退稅款還掛著這筆余額,進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄是借:主營業(yè)務(wù)成本,貸進項稅額轉(zhuǎn)出,這時候應(yīng)收出口退稅款的余額該做什么分錄轉(zhuǎn)出呢
A公司是做訴保委托處置的,B公司委托A公司,現(xiàn)在B公司要求A公司開6%的專票,每個月大概有3萬單左右,每單200塊,A和B都是小規(guī)模納稅人,A公司是否能開6%的專票,可以的話要如何操作?
老師,請問,我這個月有一筆上個月支付出去的成本的,這個也退回來了,我就做了接銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)成本,然后這個月也結(jié)轉(zhuǎn)了一些成本,結(jié)轉(zhuǎn)成本數(shù)據(jù)比退回來的小,然后結(jié)轉(zhuǎn)的時候發(fā)現(xiàn)其他業(yè)務(wù)成本是負數(shù)的,這屬于正常嗎?
老師,請問個體工商戶要申報哪些稅種
我單位目前所在4號商鋪與隔壁5號商鋪,由于交房出現(xiàn)差錯(物業(yè)把房產(chǎn)與門牌號搞錯),與房產(chǎn)證對不起來,目前,我單位未辦證,但是隔壁已經(jīng)辦理4號商鋪證,這個事情怎么處理才能最大程度降低費用。
有客戶要求開發(fā)票給他單價上比平時高了一倍這樣合理嗎?稅務(wù)應(yīng)該沒有風險吧?
老師你好,普票是不是不能開銷售折扣,
老師,你好,我電商銷售回款了然后又退回貨款,退回貨款是不是要充收入
老師,您好,我想向您咨詢一下,非營利性組織,在什么情況下,企業(yè)所得稅可以免稅?我的朋友開了一個非營利性組織,已經(jīng)辦了稅務(wù)登記。
銷售環(huán)節(jié)的一整個流程
銷售出庫是從銷售訂單下推的?先下訂單再出庫?要是退貨又是怎樣生成的呢,
出口退稅的時候做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
你好,不需要做進項轉(zhuǎn)出的。
那我這個月是不是只做收入這一筆憑證就可以,等出口退稅完成了再做剩下的賬務(wù)。
你還需要結(jié)算一個成本的。
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
剩下的可以你在出口的時候做