您好,這個是需要補上的了

小規(guī)模納稅人連續(xù)滾動12月內(nèi)不超過500萬是指不含增值稅的金額嗎?聯(lián)系滾動12月內(nèi)我是不是可以這樣理解,第一張發(fā)票是2019年8月21日開具的,那么我只要控制2019年8月21日到2020年8月20日不超過500萬?再從20年8月21日開始到2021年8月20日,這樣一次類推。但是這次我開票提供提示我超500萬允許再開,旦實際上我已經(jīng)再20年8月21日開始了啊,還是說19年10月到20年9月之間也不允許超過500萬?
個體工商戶雙定戶,定的是每月不超過14.6萬。 去年開了三個月票,每月14.6萬,一共計43.8萬。 如果43.8萬x12.5%(減按12.5%)x20%=10950元 實際稅局扣款1095元,怎么回事,是不是開票金額不算應(yīng)納稅所得額,還要按10%這個應(yīng)稅所得率計算應(yīng)納稅所得額。 下邊是真正問題:本月我需要開票100萬要交多少稅,開票180萬要交多少稅?
老師,您先看下我這個圖片,是我問上一個老師的,但是她還沒回答完,就結(jié)束了對話。麻煩您接著回答一下,謝謝!我們2022年第四季度的年報需要更正,所以,如果那2萬多的發(fā)票要不回來了,就相當(dāng)于支付了8萬多的物業(yè)費,發(fā)票只有6萬多,少了2萬多的發(fā)票,去年11月和12月又多攤銷了兩個月稅額的部分,因為那6萬多的發(fā)票在今年一月份才開過來,開的還是專票。當(dāng)時攤銷的時候以為會收到普票,就按照支付的8萬多分12個月的金額來攤銷的。如果要在2022年11月份或者12月份做調(diào)整的話,我該怎么調(diào)整賬務(wù)?
我是定期定額戶,我以為一個季度可以開票不超九萬,所以集中在去年12月,1月開票,12月開票68000,一月開了44000,昨天接到稅務(wù)局電話說開超額了,要么調(diào)整金額,要加稅,每月繳500多,我一年才開10萬左右,這怎么辦啊?
請問一下 我是物流行業(yè) 個體工商戶 今年2月份開始有收入 稅務(wù)核定是定額征收 每個月3萬額度 我開專票1%,按照開票金額1%收稅 所以也沒有去開成本票 后來從8月份開始,又改為查賬征收, 我這個賬應(yīng)該怎么做呢 從10月份開始,我才讓車上加油開票,都是普票,我這個賬要怎么做?普票是價稅合計作為成本是嗎?
員工個人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對應(yīng)的金額,這部分計入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報稅時,海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進項票供應(yīng)商還未開給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫,那這個預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實際情況,不確認(rèn)收入,報稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險給客戶的時候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個意思吧!
老師,會計離職交接明細是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個月要計提嗎?怎么計算哈
我正在申報一個個人獨資企業(yè)的個人經(jīng)營所得稅,進入個人經(jīng)營所得申報頁面,如圖所示,上面圈著的幾項顯示零。那么我是不是直接點藍色按鈕“提交申報”就可以了?