你好,調(diào)增是什么原因的?
老師,2021年12月份的時(shí)候利潤(rùn)總額是虧損30萬,2022年5月匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了20萬,2022年6月申報(bào)當(dāng)年企業(yè)所得稅時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損是按虧損的30萬減除,還是匯算清繳后虧損的10萬減除?
2022年5月份申報(bào)繳納2021年年度匯算清繳時(shí)調(diào)增稅額40000、2022年5月份繳納稅款是否要計(jì)入以前年度損益?還是直接計(jì)入所得稅?
請(qǐng)問2022年5月份申報(bào)2021年年度匯算清繳時(shí)調(diào)增后需要繳交企業(yè)所得,繳交企業(yè)所得稅時(shí)是借:以前年度損益,貸:應(yīng)交所得稅,借:應(yīng)交所得,貸:銀行存款 或是借:所得稅,貸:應(yīng)交所得稅,借:應(yīng)交所得,貸:銀行存款
2022年7月更正2021年匯算清繳,產(chǎn)生的所得稅,是不是應(yīng)該記在以前年度損益調(diào)整中,那在2023年申報(bào)2022年匯算清繳應(yīng)該怎么做?
老師,我想問一下,嗯就是因?yàn)橄硎苷邷p免的退稅,比如2021年12月計(jì)提了印花稅,2022年1月份做了繳納,2022年5月份收到了退稅。那我在2022年直接做營業(yè)外收入,不用做以前年度損益調(diào)整,對(duì)吧。如果是因?yàn)槎嗬U退稅,是不是得就得做以前年度損益調(diào)整了?
工資表上扣除的個(gè)稅是年度預(yù)扣預(yù)繳稅額有關(guān)還是年度應(yīng)納稅額
老師,請(qǐng)問利潤(rùn)表上,所得稅費(fèi)用,除了我匯算清繳實(shí)際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話,是不是應(yīng)該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個(gè)數(shù)???
老師,收到餐費(fèi)發(fā)票1500,員工報(bào)銷的時(shí)候只報(bào)1200 借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務(wù),但是客戶資金緊張,近期不會(huì)付我們錢。我們資金壓力也大,沒有開票,一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開票,二是我們沒錢交增值稅。但是老板想在報(bào)表上體現(xiàn)這筆應(yīng)收賬款,貸方如果目前不確認(rèn)收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來要出差,飛機(jī)票都定完了,但是因?yàn)橥话l(fā)狀況沒有去成,產(chǎn)生的退飛機(jī)票的費(fèi)用公司答應(yīng)給報(bào)銷,請(qǐng)問這種情況怎么做賬?具體的會(huì)計(jì)分錄和記賬憑證有哪些?
問題 1.個(gè)稅(工資薪金所得)是按年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅,為什么每個(gè)月都要計(jì)算個(gè)稅,是月度公司幫個(gè)人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時(shí)候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請(qǐng)問為什么要乘個(gè)8?
老師,為什么這兩個(gè)不對(duì)
為什么個(gè)稅每月都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
招待費(fèi)及福利費(fèi)的調(diào)增
還有是拍房產(chǎn)代繳的稅款(稅款是被拍賣方的稅款)
第一個(gè)是有發(fā)票,但是超過了扣除比例是嗎?如果是的話,這種不需要做賬務(wù)處理的,第二個(gè)這個(gè)是沒有發(fā)票,有實(shí)際業(yè)務(wù)的,也不需要調(diào)整。
好像沒明白我講的問題,我想問的是:今年在申報(bào)去年年度匯算清繳時(shí)有調(diào)增項(xiàng)目需要繳交企業(yè)所得稅,繳交企業(yè)所得稅時(shí)是借:以前年度損益,貸:應(yīng)交所得稅,借:應(yīng)交所得,貸:銀行存款 還是借:所得稅,貸:應(yīng)交所得稅,借:應(yīng)交所得,貸:銀行存款 (年度匯算清繳是在第二年的年中)
你好,選擇第一種的。