你好,可以正常開(kāi)具的哦。
老師,你好。個(gè)體戶公司,之前沒(méi)做過(guò)賬,開(kāi)過(guò)銷項(xiàng)發(fā)票,但是賬款沒(méi)有到公戶,只。是到一個(gè)公司名頭開(kāi)的一般戶。二維碼收款的 公司公戶有進(jìn)過(guò)其他款,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票?,F(xiàn)在公司這種情況,要怎么辦
增值稅普通發(fā)票,稅號(hào)和銀行賬號(hào)給我們開(kāi)顛倒了,而且有三個(gè)月都開(kāi)錯(cuò)了,這個(gè)月剛發(fā)現(xiàn)的,這種情況怎么處理,我之前的票都做賬了
老師,我們有個(gè)客戶以前一直跟我們交易但是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的,但是以前都是個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)款的,現(xiàn)在對(duì)方想要補(bǔ)開(kāi)以前的交易發(fā)票開(kāi)專票5萬(wàn),對(duì)方說(shuō)現(xiàn)在從公戶轉(zhuǎn)給我們5萬(wàn),再?gòu)乃綉敉藫Q給他5萬(wàn),這樣可以開(kāi)專票嗎?等于是之前從私戶進(jìn)賬的錢退換給他嘛
2021年7月份開(kāi)業(yè)到2022年8月份之間發(fā)生的日常支出,都是個(gè)人銀行賬戶支出的,還有投資款,固定資產(chǎn)都是個(gè)人銀行賬戶支出的,申報(bào)都是零申報(bào),沒(méi)有做賬,發(fā)票有些有開(kāi)有些沒(méi)有開(kāi)都入賬,但是沒(méi)有發(fā)票是不是不能做稅前扣除的
如果我2月剛開(kāi)通的稅務(wù),銀行賬戶也沒(méi)有開(kāi)通,之前發(fā)生的交易都沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,個(gè)體戶之前進(jìn)款都進(jìn)了個(gè)人賬戶,我要給之前沒(méi)開(kāi)發(fā)票的交易開(kāi)發(fā)票,這種情況發(fā)票可以開(kāi)嗎
還想問(wèn)一下,基本戶計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么寫?轉(zhuǎn)到工會(huì)賬戶分錄?工會(huì)賬戶收到工會(huì)經(jīng)費(fèi)一系列會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫?確實(shí)不太清楚,麻煩指教
審計(jì)做的財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算清繳報(bào)表用的準(zhǔn)則不一樣。 事件背景:我公司有一筆個(gè)稅返還,因我公司用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,所以這筆個(gè)稅返還計(jì)入其他營(yíng)業(yè)收入了。申報(bào)增值稅 審計(jì)給我們做年審和稅審時(shí)用的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這筆個(gè)稅審計(jì)計(jì)入其他收益科目 結(jié)果造成,我們與審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入不一樣。我們要與系統(tǒng)申報(bào)的收入為準(zhǔn), 問(wèn)題1:那我們要讓審計(jì)修改個(gè)稅計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,與我們電子稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)的收入保持一致嗎? 問(wèn)題2:如果審計(jì)就是按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,審計(jì)報(bào)告上還是計(jì)入其他收益,審計(jì)報(bào)告上出現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入與我們賬上和系統(tǒng)申報(bào)都不一樣,對(duì)以后用到審計(jì)報(bào)告有影響嗎
老師,今天發(fā)現(xiàn)2023年9和10月多繳納了增值稅和附加稅,2025年已經(jīng)申請(qǐng)退回,款項(xiàng)已經(jīng)到賬了,這個(gè)分錄該怎么做呢,因?yàn)楦龍?bào)表后體統(tǒng)提示多繳納了,經(jīng)核查確實(shí)多繳納了,所以退回了
請(qǐng)問(wèn) 2025年1月開(kāi)具的租金收入稅票備注期限為2024年12月-2025年11月,開(kāi)具日期為2025年1月,購(gòu)買方已認(rèn)證,現(xiàn)在需要沖銷稅票重新開(kāi)具,請(qǐng)問(wèn)雙方怎么進(jìn)行賬務(wù)處理。
老師我24年4季度利潤(rùn)負(fù)的8萬(wàn)多,是因?yàn)槲易隽藭汗?,后面呢因?yàn)槲覀儼l(fā)了人工工資我就改了24年的帳,但是呢4季度的利潤(rùn)就是4萬(wàn)多了,這樣我改了報(bào)表是不是也得把四季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳補(bǔ)上嗎?如果不補(bǔ)全面的利潤(rùn)還是負(fù)的可以嗎?
企業(yè)所得稅預(yù)繳,資產(chǎn)總額季初,季末怎么取值的
老師好:公司支付線上平臺(tái)推廣費(fèi)沒(méi)有收到平臺(tái)發(fā)票付款的分錄怎么做
老師,我們是專業(yè)分包,收到的勞務(wù)分包開(kāi)的發(fā)票,發(fā)票左上角顯示差額納稅全額開(kāi)票,這是為什么呢?
裝修費(fèi)當(dāng)月取得發(fā)票,當(dāng)月分?jǐn)傎M(fèi)用,還是下月分?jǐn)傎M(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
年初預(yù)發(fā)上年80%年終獎(jiǎng),年中根據(jù)考核情況多退少補(bǔ)。補(bǔ)發(fā)部分可以合并至年終獎(jiǎng)原金額,按全年一次性獎(jiǎng)金重新計(jì)稅嗎?
但是做賬的話,和銀行流水對(duì)不起來(lái)
收到個(gè)人賬戶也要正常納稅申報(bào)。