學(xué)員你好,翻譯公司是服務(wù)行業(yè),主要是人工成本,或者外聘人員的服務(wù)費(fèi),你指的加計(jì)扣除是增值稅還是

老師,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,哪些費(fèi)用是可以扣除的
研發(fā)費(fèi)用百分百加計(jì)扣除的是哪些行業(yè)
高新企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除的和不可以加計(jì)扣除的項(xiàng)目分別有哪些
老師,我是人力資源公司。我的問(wèn)題: 我公司業(yè)務(wù)涉及海外, 每筆業(yè)務(wù)都需要翻譯人員, 翻譯人員都是在外面找的, 這翻譯費(fèi)我需要向?qū)Ψ饺〉檬裁礃拥陌l(fā)票才可以作為成本抵扣? 如果入賬 入在哪個(gè)類別里?
我是人力資源公司。我的問(wèn)題: 我公司業(yè)務(wù)涉及海外, 每筆業(yè)務(wù)都需要翻譯人員, 翻譯人員都是在外面找的, 這翻譯費(fèi)我需要向?qū)Ψ饺〉檬裁礃拥陌l(fā)票才可以作為成本抵扣? 如果入賬 入在哪個(gè)類別里?
請(qǐng)問(wèn)跨省辦理外經(jīng)證核銷報(bào)驗(yàn),需要以特定主體登錄對(duì)方稅務(wù)局嗎
我們是制造行業(yè),有2張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是購(gòu)進(jìn)的成品,但是供應(yīng)商開(kāi)票名稱跟我們銷售名稱不一致,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也已經(jīng)抵扣,但是我現(xiàn)在想跟對(duì)方協(xié)商紅沖發(fā)票,我增值稅這里應(yīng)該怎么處理?采購(gòu)入庫(kù)這里我知道怎么操作,就這個(gè)月把之前入庫(kù)的做一筆一模一樣的入庫(kù)單紅沖,再做一筆正確的入庫(kù)單,就是不知道增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額這里是怎么處理的
老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)公司代扣代繳給工人申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬后,可以用工資表為憑證做稅前扣除嗎?還是說(shuō)必須要工人給勞務(wù)公司提供發(fā)票才能做稅前扣除呢?
在制造業(yè)中哪些情況要做原料的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
你好,老師成本是一種費(fèi)用,費(fèi)用是一種資產(chǎn),這句話怎么理解?
在電子稅務(wù)局系統(tǒng)里如何查對(duì)方欠我們多少票沒(méi)開(kāi)
一般納稅人在什么情況下只交城建稅不交教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加
老師您好,麻煩問(wèn)一下,假如我注冊(cè)資金10w,年底凈利潤(rùn)5萬(wàn),不分紅,在年底之前再把這5萬(wàn)投資買設(shè)備,這5萬(wàn)還需要交企業(yè)所得稅嗎?
一般納稅人,繳納增值稅分錄為,借 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸 銀行存款。這個(gè)分錄對(duì)嗎。另外酒類消費(fèi)稅在生產(chǎn)環(huán)節(jié)交消費(fèi)稅嗎
電商平臺(tái)以銷售貨物為主,但稅務(wù)報(bào)送也有銷售服務(wù),需要填附表2嗎

