借以前年度損益調整(管理費用) 貸銀行存款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整

老師你好,去年的費用只是付款了,沒做在去年,今年開票了,怎么做?能反結帳做到去年,更正報表可以嗎?
老師你好,我想問下,我公司去年的房租費因為沒拿到發(fā)票,就掛著,(去年到今年的10份都是核定征收的)我在今年3月份就直接無票進去了成本,誰知道10月份給取消了核定,那么我想知道,這筆費用是不是要去開票回來入賬,但是按照權責發(fā)生制,這筆費用也不能進入今年的費用里面呀,老師,這樣的情況,我該怎么處理,直接調整去年的未分配利潤嗎?
您好老師,請問去年的費用,去年已經付款做賬了,但發(fā)票一直沒收到,今年收到發(fā)票,可以直接附到去年的憑證上嘛,或者是怎么賬務處理比較好呢
你好,老師。公司去年的水電費,去年也沒入賬,今年收到發(fā)票,是能直接入費用到今年嗎?正確規(guī)范做法應該是怎么樣呢
您好: 老師,今年收到去年代墊其他公司的費用,今年收到的這筆款該怎么入賬,去年這筆費用,是直接借費用,貸銀行存款。
老師,我們是集團公司,母公司是管理公司,負債給下面的子公司運營,采購,財務都在總公司?,F(xiàn)在是老板想對下面幾家公司收取一定的管理費,但是稅法是有規(guī)定不可以直接以管理費的形式收取,老板非得說別加盟的都是按營業(yè)額提點,請問應該怎提
老師,業(yè)務員拿回來的報銷單付的發(fā)票比如發(fā)票開的比實際多。但加油的發(fā)票比實際的少。 這樣我怎么處理?
老師,商業(yè)匯票可不可以轉讓給法人,公司欠法人錢
老師 正常8月份的工資是9月份底發(fā)的,我10月15號之前申報沒問題吧 這應該是正常流程吧 今天竟然有員工投訴我們說他走了還在給扣工資
老師,報關單成交方式是EXW,填寫的雜費是人民幣100元,但是業(yè)務提供給我的報關費發(fā)票是人民幣300元,這樣金額對應不起來,這種情況需要怎樣處理?正常雜費是由客戶承擔,但是我們公司也付了雜費,發(fā)票也開給我們了
老師,企業(yè)出資投資子公司,賬務要怎么處理啊
老師好 小規(guī)模納稅人一季度開票專票+普票開票不足30萬 是不是普票不納稅 專票單獨納稅;如果普票+專票超過30萬 全額納稅
結轉成本時,本年利潤在貸方還是借方
請問下申請出口退稅的時候,顯示報關單與進項品名名稱不一致,要怎么處理?
老師,您好,問下小規(guī)模納稅人,異地項目開普票21萬,做跨區(qū)域反饋的時候,是不是不用新增行次?直接提交反饋就行?
匯算清繳的時候,這筆費用也要填在以前年度調整這一欄嗎
匯算清繳的時候我倒是沒具體填寫過