同學(xué),你好,這個(gè)開(kāi)票可以,今年的做到賬里,其他不在今年的就不要做賬了
老師您好!我想問(wèn)一下:公司從銀行借款,從去年的10月份開(kāi)始分期還款,我賬面上從去年10月份開(kāi)始按照每月歸還的利息金額計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,3個(gè)月總計(jì)利息金額2萬(wàn)元,并且都已結(jié)轉(zhuǎn)。但是銀行今年這個(gè)月才把利息發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái)。發(fā)票金額2萬(wàn)元,比如利息費(fèi)19000元,稅額1000元。開(kāi)的專(zhuān)票。這樣的話(huà)我去年的財(cái)務(wù)費(fèi)用就多記了?,F(xiàn)在我要怎么處理呢?
老師你好,我想問(wèn)下,我公司去年的房租費(fèi)因?yàn)闆](méi)拿到發(fā)票,就掛著,(去年到今年的10份都是核定征收的)我在今年3月份就直接無(wú)票進(jìn)去了成本,誰(shuí)知道10月份給取消了核定,那么我想知道,這筆費(fèi)用是不是要去開(kāi)票回來(lái)入賬,但是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,這筆費(fèi)用也不能進(jìn)入今年的費(fèi)用里面呀,老師,這樣的情況,我該怎么處理,直接調(diào)整去年的未分配利潤(rùn)嗎?
老師,我們是去年9月份才成立的一般納稅人企業(yè)。由于老板產(chǎn)業(yè)多,當(dāng)時(shí)這邊的成立和收單那些都是由老板另一個(gè)公司的會(huì)計(jì)兼著,所以一直沒(méi)有建賬,這公司也一直沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,到現(xiàn)在對(duì)公的只有兩筆收入,一筆訂金一筆全額貨款,還都是去年的。直到這個(gè)月的稅費(fèi)申報(bào)都還是全部零申報(bào)(包括費(fèi)用都是0)。我想請(qǐng)教老師,如果現(xiàn)在開(kāi)賬的話(huà),是不是要從去年9月份開(kāi)始開(kāi)?但是這樣的話(huà),報(bào)表就有變動(dòng)了,起碼有費(fèi)用了,那申報(bào)的報(bào)表就不對(duì)了,如果年報(bào)的時(shí)候更正報(bào)表,會(huì)不會(huì)產(chǎn)生滯納金或者行政處罰那些費(fèi)用?我能不能從3月開(kāi)始立賬戶(hù),請(qǐng)教老師我該怎么做。
老師,這個(gè)問(wèn)題我還沒(méi)問(wèn)完的,麻煩您接著回答一下。您看下我上面說(shuō)的這個(gè)的問(wèn)題。上面那個(gè)老師說(shuō),選擇其中一個(gè)科目來(lái)沖。因?yàn)檫@家公司2020年-2022年的通行費(fèi)發(fā)票都是按照普通發(fā)票那種來(lái)入賬的,也沒(méi)有在認(rèn)證平臺(tái)里面去勾選認(rèn)證。如果我在這次勾選認(rèn)證1月份的時(shí)候,將2020年-2022年未勾選認(rèn)證的通行費(fèi)發(fā)票全部勾選認(rèn)證了。那我的賬也得在1月份作調(diào)整。但是,畢竟損益類(lèi)科目都是年末結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)了的,是無(wú)余額的,老師說(shuō)是以前入的什么的科目,現(xiàn)在就沖哪個(gè)科目,但是我勾選下來(lái),有3000多的稅額需要沖減?,F(xiàn)在才1月份,管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用-車(chē)輛使用費(fèi)這個(gè)科目在去年年底都結(jié)轉(zhuǎn)平了,沒(méi)有發(fā)生額給我用來(lái)沖減啊
老師,我四月份收到一張今年一月份開(kāi)票日期的給我們小規(guī)模公司的一張購(gòu)買(mǎi)鍋具的發(fā)票,要是做分錄是借銷(xiāo)售費(fèi)用 貸現(xiàn)金,但是我忽然看見(jiàn)備注欄備注了補(bǔ)去年10月發(fā)票字樣,這個(gè)得怎么處理?因?yàn)槲胰ツ瓴恢烙羞@張發(fā)票,也沒(méi)有計(jì)提,當(dāng)我看見(jiàn)這個(gè)備注后就把財(cái)務(wù)軟件反結(jié)轉(zhuǎn)到去年12月份,做了一個(gè)計(jì)提的分錄想著今年四月時(shí)候做賬沖減去年計(jì)提,22年所得匯算也不用調(diào)增這樣可以嗎?
老師如果有小票1000元,其中有500開(kāi)票了,我想先以小票和發(fā)票做賬,然后再做銀行到款的賬,怎么做把小票和發(fā)票一起做附件,做應(yīng)收或者預(yù)收1000,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000就可以了嗎
老師,小微企業(yè)所得稅率多少
匯算清繳利息收入填哪欄
老師,茶樓賣(mài)茶葉需要交印花稅嗎?進(jìn)貨呢
股東實(shí)繳入資款后,沒(méi)有20起內(nèi)公示,現(xiàn)在怎么辦,補(bǔ)公示行嗎,能把日期改成20日以?xún)?nèi)嗎
老師你好,4月對(duì)賬時(shí)發(fā)現(xiàn)對(duì)方單位有一筆錯(cuò)付的款項(xiàng),簽報(bào)完手續(xù)后還未給對(duì)方退回,4月掛賬 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 。5月退回后再?zèng)_減 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 是這樣做賬嗎?謝謝
個(gè)人辦了一個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照的目的是向醫(yī)院里面提供藥品,剛成立,都需要去交哪些的稅?
老師您好,請(qǐng)教一下問(wèn)題哈,A公司股東(自然人)轉(zhuǎn)股給B公司需要交稅嗎?按多少比例交??謝謝!
補(bǔ)墻和輔料開(kāi)什么項(xiàng)目名稱(chēng)呀?是廣告設(shè)計(jì)公司
出口退稅企業(yè)辦理出口退稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)不足的情況,應(yīng)該怎么處理?
可是不做賬,那掛著其他應(yīng)收怎么沖平
你的意思你交錢(qián)的時(shí)候是掛的往來(lái),沒(méi)有做費(fèi)用?如果這樣,你只能是直接做費(fèi)用,把去年的也先做進(jìn)來(lái),雖然不是權(quán)責(zé)發(fā)生,但只能這樣了,
對(duì)的,當(dāng)然沒(méi)有做進(jìn)去費(fèi)用,但是做進(jìn)來(lái),是不是要開(kāi)票,這樣又平白多出了一筆稅額了,我直接調(diào)去年的未分配利潤(rùn)可以這樣嗎?
同學(xué),你好,這個(gè)可以,但是會(huì)影響你的所得稅匯算的數(shù)據(jù),按規(guī)定是要去稅務(wù)局更正申報(bào)的
如果去稅務(wù)更正報(bào)表,我的審計(jì)報(bào)告不是又對(duì)不上,這個(gè)有影響嗎?
同學(xué),你好,理論是有影響的。
哎呀,好郁悶啊,如果我把這筆費(fèi)用進(jìn)入在今年里面,就必須要發(fā)票,老師,我想問(wèn)下,我10月份才取消的核定,那我前面沒(méi)有發(fā)票進(jìn)入成本的費(fèi)用,都必須全部補(bǔ)票回來(lái)嗎?
同學(xué),你好,我覺(jué)得你直接把發(fā)票做賬里吧,只是時(shí)間有點(diǎn)出入,沒(méi)有查到也不要緊,畢竟你這個(gè)是實(shí)際支付的,金額如果不是太大的,也可以放進(jìn)去 。如果金額超大,就不建議了。
20幾萬(wàn)呢,這個(gè)算大還是小
同學(xué),你好,你們要是個(gè)體,這個(gè)金額不小,按正常,這個(gè)應(yīng)該開(kāi)發(fā)票入賬,去年的,要做去年,然后去更正所得稅申報(bào),這個(gè)流程是這樣,具體操作,只能看自己的決定了
沒(méi)有,我們是一般納稅人,正常經(jīng)營(yíng)收入幾千萬(wàn)
那怎么會(huì)核定征收了,那直接入賬到今年吧,估計(jì)問(wèn)題不大
哈哈哈,不知道老板怎么核定下來(lái)的
好的,謝謝老師
好的,謝謝老師
同學(xué),你好,不客氣的