借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
轉(zhuǎn)出未交增值稅20年以前,都是每月借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅,19年年末一塊從貸方轉(zhuǎn)出,但轉(zhuǎn)出后出現(xiàn)借方余額,本月想調(diào)平,但發(fā)現(xiàn)應(yīng)交增值稅明細(xì)下的科目除了轉(zhuǎn)出未交增值稅還有這個(gè)余額,其他明細(xì)科目都沒有余額了,請(qǐng)問這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額怎么調(diào)整?
老師,請(qǐng)問一下這個(gè)未交增值稅我應(yīng)該怎么做啊??前會(huì)計(jì)做未交增值稅借方 貸 已交稅金 繳納借已交稅金 貸銀行存款。所以導(dǎo)致未交增值稅有余額,我不會(huì)平掉這個(gè)科目,其他科目都沒有問題
小規(guī)模之前做了一筆,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:未交增值稅并且已經(jīng)繳納了,繳納:借:未交增值稅貸:銀行存款應(yīng)該怎么調(diào)整?
請(qǐng)問以前年度已經(jīng)繳納的增值說未做未交稅金轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)平
請(qǐng)問以前年度已經(jīng)繳納的增值稅未做未交增值稅轉(zhuǎn)出,要做怎樣的賬務(wù)處理呢?
找代理公司投入的投資款收到的時(shí)候借:銀行存款,貸:實(shí)收資本。這個(gè)錢還回去的時(shí)候怎么做賬?
請(qǐng)問老師,甲蛋糕店,有自制的蛋糕,有的是加了包裝的小點(diǎn)心,有的是面包沒有包裝的,請(qǐng)問稅率是多少?
老師我有一個(gè)問題就是繞不出來,今天是9月15號(hào) 我發(fā)了8月份工資,可是今天我要把個(gè)稅報(bào)了我取數(shù),取8月份數(shù)據(jù)對(duì)嗎?
老師,您好!請(qǐng)問從外國(guó)公司駐中國(guó)代表處這里進(jìn)口的機(jī)器設(shè)備,我們公司可以抵扣進(jìn)口增值稅嗎?這個(gè)中國(guó)代表處是開不了國(guó)內(nèi)13%的銷售發(fā)票的,所以請(qǐng)問若是以這個(gè)代表處的名義幫我們從他們國(guó)外總部進(jìn)口的機(jī)器設(shè)備,我們公司可以抵進(jìn)口增值稅嗎?還是進(jìn)口報(bào)關(guān)單上必須是我們公司的名稱才能抵稅?
老師,像我們公司辦了一張單位結(jié)算卡,如何做賬
之前開發(fā)票忘了保存xml格式了?,F(xiàn)在還能整嗎?操作步驟是啥
請(qǐng)問下 外幣戶的定期存款怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,出差人員充值的話費(fèi),做差旅費(fèi)里還是管理費(fèi)用-通訊費(fèi) 公司辦很多卡,業(yè)務(wù)員用的和主播用的。 是不是統(tǒng)一記管理費(fèi)用-通訊費(fèi),便于統(tǒng)計(jì)這個(gè)費(fèi)用的支出
老師現(xiàn)金流量表中提供商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金,這是不是指的是現(xiàn)金, 比如有些掛應(yīng)收款款,算不算,或者這是不是取利潤(rùn)表中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 怎么取數(shù)的
老師好,殘保金現(xiàn)在的減免性質(zhì)是分檔征收的嗎