你好,不用的,這個(gè)有實(shí)際業(yè)務(wù)的,但是發(fā)票沒(méi)有的,賬務(wù)上不用做處理。
當(dāng)年原材料沒(méi)有來(lái)發(fā)票,進(jìn)行了暫估,做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,是否要進(jìn)行納稅調(diào)整。
老師,今年暫估的原材料,如果發(fā)票匯算清繳之前還沒(méi)有到的話(huà),就要做納稅調(diào)增,那么之后發(fā)票來(lái)了的話(huà)怎么做賬務(wù)處理呢
去年暫估材料入庫(kù)已經(jīng)計(jì)入生產(chǎn)成本了,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,如果發(fā)票還是沒(méi)回來(lái)的話(huà)。在納稅調(diào)整明細(xì)項(xiàng)目表得哪個(gè)地方做調(diào)增呢?
老師,想要企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)增的話(huà),必須在當(dāng)年把沒(méi)來(lái)票的做到營(yíng)業(yè)外收入嗎?比如原材料暫估的
老師,請(qǐng)問(wèn)下去年材料發(fā)票暫估入賬,現(xiàn)在還沒(méi)收到發(fā)票,供應(yīng)商說(shuō)開(kāi)不出來(lái),30w匯算清繳我是納稅調(diào)增嗎?后期回發(fā)票的話(huà)我如何做?納稅調(diào)減?
老師你好,就是留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠了之前的增值稅,我的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
工商年報(bào)的納稅總額包含文化建設(shè)稅嗎?
報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí),資產(chǎn)總額跟自己算的不一樣,上傳的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表我對(duì)過(guò)了,沒(méi)有問(wèn)題,但是系統(tǒng)帶出來(lái)的資產(chǎn)總額跟自己算的不一樣,這是為什么呢
老師,預(yù)存的油卡是不是應(yīng)計(jì)入預(yù)付賬款
老師好,退個(gè)人保證金,因?yàn)榭偣酒飘a(chǎn)找不到賬務(wù),但確實(shí)沒(méi)退給個(gè)人,后來(lái)做營(yíng)業(yè)外支出一千元,只有證明,沒(méi)有票據(jù)。這個(gè)匯算清繳要調(diào)整嗎?在哪里填列調(diào)整?麻煩了
財(cái)產(chǎn)租賃所得的收入應(yīng)納個(gè)人所得稅稅率是多少
建筑工程,分項(xiàng)目核算收入、成本、利潤(rùn)、做工程項(xiàng)目利潤(rùn)表。工程項(xiàng)目收入是不含稅收入,項(xiàng)目利潤(rùn)表要減增值稅嗎
工程勞務(wù)和工程服務(wù)有什么區(qū)別老師
老師,外匯管理局和中國(guó)人民銀行期初匯率是一樣的嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人稅務(wù)??代開(kāi)20000勞務(wù)費(fèi) 維修費(fèi)發(fā)票,扣多少個(gè)稅?
老師,那什么情況下轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,您是說(shuō)如果沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)的才轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎
你們的欠款不支付的時(shí)候,轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入需要交所得稅。
所以老師,如果是暫估的材料,沒(méi)來(lái)發(fā)票的,只要匯算清繳時(shí)直接調(diào)增就行是嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。l
老師,那2022年付的比如網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用等費(fèi)用的,也沒(méi)來(lái)票,這種賬上沒(méi)做無(wú)票支出等分錄,這種如果調(diào)增的話(huà)也是直接調(diào)嗎
對(duì)的,是的,只要有實(shí)際的業(yè)務(wù)都是這么做的。
老師,那調(diào)增過(guò)后是不是相當(dāng)于這個(gè)沒(méi)來(lái)票的這家的賬就那樣一直掛著也沒(méi)關(guān)系了。
你好,你怎么會(huì)掛著預(yù)付賬款借管理費(fèi)用,貸銀行存款,你做的是這個(gè)。l
老師,當(dāng)時(shí)掛的預(yù)付賬款,沒(méi)有做到管理費(fèi)用里,金額不大。這樣金額不大的,或者23年來(lái)票直接做到23年賬里可以嗎老師。
可以的,可以這么做的。
謝謝郭老師,那暫估材料的不需要放到什么別的科目過(guò)渡了是吧老師,沒(méi)來(lái)發(fā)票的直接調(diào)增是吧。
是的,是這么做,是這么理解的。