你好,那實際也是有業(yè)務(wù)是嗎?
老師們,小建筑工程公司的一個700多萬的合同,我們是乙方,就這個一個項目快竣工了,而且是分包出去的,等于項目經(jīng)理掛靠我們乙方公司的資質(zhì)承包的這個項目,合同里也寫地非常明確乙方承包的施工隊農(nóng)民工工資與乙方簽訂勞動合同并繳納社保并提供月工資表名單,可實際上這部分人工費甲方未按合同履行,而是直接給這農(nóng)民工發(fā)了工資,但是這部分農(nóng)民工的個人所得稅申報在乙方公司提交的,我才來幾天,我所在的乙方公司小會計居然又拿這部分農(nóng)民工工資虛計提了工資,貸方都掛到其他應付老板(表示墊付的)累計900多萬了,可實際上賬上根本沒有那么多的錢,這一個合同也就700多萬,工程款還都沒有及時撥過來,卻要求開票
是沒有開進來。就是我們施工方和建設(shè)費沒有簽訂合同,我們施工方也沒有和下面的分包公司和材料供應商簽訂合同,但是我們施工已經(jīng)收了一千多萬的工程進度款了,現(xiàn)在我們從四月一號就是一般納稅人,但是前面第一季度還是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在第一季度收的是一千多萬工程進度款如何處理賬務(wù),怎么處理增值稅和企業(yè)所得稅
老師,我公司是建筑公司一般納稅人,有一異地施工項目已經(jīng)竣工驗收了,現(xiàn)在是結(jié)算期,施工合同簽的是5170多萬元,外經(jīng)證按合同填的也是5170多萬元,現(xiàn)實際結(jié)算才4900多萬元,還有后來加的工程活900多萬是沒有簽合同的,簽的協(xié)議,請問我要怎么做來處理呢?
老師,請問我們是一家小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,現(xiàn)在因為要更換市場內(nèi)彩鋼瓦,和一家公司簽訂了施工合同,預算下來有30多萬的費用,請問怎么做會計分錄,謝謝
老師您好,我公司是建筑公司一般納稅人,2018-2020期間累計有15個左右的小項目沒有結(jié)算(已經(jīng)入了成本賬有240多萬,一直在資產(chǎn)負債表的工程施工科目),現(xiàn)在預計這些項目90%的可能性收不回來款,現(xiàn)在我應該怎么做賬務(wù)處理???這個240多萬的成本應該怎么辦?
今天實操課沒有課嗎?
老師,這是第一季度的財務(wù)報表,營收確認收不回,轉(zhuǎn)壞賬,確認營業(yè)外支出,這樣進行注銷,還有不交稅款嗎,怎么測算稅款金額
企業(yè)所得稅匯算清繳公司全年沒有盈利用做納稅調(diào)整嗎
老師好,余額表的進項稅借方余額是代表留底稅吧
作廢跨年發(fā)票又重新開具分錄怎么寫
小規(guī)模建筑公司清包工,可以開出1%勞務(wù)費發(fā)票嗎
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎么做
建筑服務(wù)開票了,還需要預交增值稅嗎
老師,我們公司目前還在建設(shè)。生產(chǎn)單晶硅棒,我們屬于制造業(yè)了。我目前干會計。我估計就是總賬會計了。。我怎么確認后面我們需不需要找一個成本會計了?
我的電腦是5月14號買的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)賣給公司,能證明是二手的嗎
只不過是合同里面沒有約定,你們出一個補充協(xié)議就可以的。
后來加的施工有補充協(xié)議的,那是不是外經(jīng)證那里按最后的結(jié)算價來填合同金額,比如最后工程結(jié)算價是5800萬元,外經(jīng)證上就按這個來填?
這個是的,是這么做的。
把后來的補充協(xié)議發(fā)上去嗎?
對的,是的,需要的。這個合同和你的補充合同需要一塊兒的。
老師,那要押3%的質(zhì)保金,這3%是按最后結(jié)算價來計算嗎?要開票出去嗎?開票出去了掛應收賬款嗎?
對的,是的,需要的,嚴格來說應該在發(fā)票里面開出來,掛著應收賬款。
但是這有可能收不回來了是吧?不開發(fā)票也不合理吧?工程都全部結(jié)算清完成本了是吧?
你好,你不開發(fā)票不合理的。
然后回來的質(zhì)量扣款你的以后紅沖就是了。
老師,那我開票時是:應收賬款-質(zhì)押 ?貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? 銷項稅(小企業(yè)會計準則),到時收不回來了這應收賬款就是壞賬了?或者被扣掉一部分,那這被扣掉的我要怎么入賬?
如果質(zhì)量有問題的話,紅沖這個就可以的,之前的分錄不變,金額是負數(shù),如果沒有問題,但是對方還是不還錢,借營業(yè)外支出,貸應收賬款。