您好,這個是屬于應付的哈

請問老師,我們對應收款的時候發(fā)現(xiàn)一筆以前年度未開票收入,當時沒開發(fā)票全額記到收入里了,確認了應收賬款,但對方?jīng)]有收到發(fā)票,沒有確認應付賬款,現(xiàn)在給對方補開發(fā)票,我應該怎么記賬呢?
老師,預收到貨款,但是還沒給對方開發(fā)票,能通過應收賬款科目記賬嗎?分錄怎么寫?
收到運營費用,還沒有給對方開發(fā)票,掛到哪里?應收賬款還是預收賬款?
收到貨款,但沒給對方開發(fā)票,應該記預收賬款還是應付賬款
請教老師,付給對方的預付款,對方給開了發(fā)票了,但商品還沒發(fā)貨,我這邊收到預付款的發(fā)票要如何記賬呢?
老師,我們是集團公司,母公司是管理公司,負債給下面的子公司運營,采購,財務都在總公司?,F(xiàn)在是老板想對下面幾家公司收取一定的管理費,但是稅法是有規(guī)定不可以直接以管理費的形式收取,老板非得說別加盟的都是按營業(yè)額提點,請問應該怎提
老師,業(yè)務員拿回來的報銷單付的發(fā)票比如發(fā)票開的比實際多。但加油的發(fā)票比實際的少。 這樣我怎么處理?
老師,商業(yè)匯票可不可以轉(zhuǎn)讓給法人,公司欠法人錢
老師 正常8月份的工資是9月份底發(fā)的,我10月15號之前申報沒問題吧 這應該是正常流程吧 今天竟然有員工投訴我們說他走了還在給扣工資
老師,報關單成交方式是EXW,填寫的雜費是人民幣100元,但是業(yè)務提供給我的報關費發(fā)票是人民幣300元,這樣金額對應不起來,這種情況需要怎樣處理?正常雜費是由客戶承擔,但是我們公司也付了雜費,發(fā)票也開給我們了
老師,企業(yè)出資投資子公司,賬務要怎么處理啊
老師好 小規(guī)模納稅人一季度開票專票+普票開票不足30萬 是不是普票不納稅 專票單獨納稅;如果普票+專票超過30萬 全額納稅
結轉(zhuǎn)成本時,本年利潤在貸方還是借方
請問下申請出口退稅的時候,顯示報關單與進項品名名稱不一致,要怎么處理?
老師,您好,問下小規(guī)模納稅人,異地項目開普票21萬,做跨區(qū)域反饋的時候,是不是不用新增行次?直接提交反饋就行?