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2022年單位沒有錢繳納企業(yè)所得稅,瞎估了一個主營業(yè)務(wù)成本50萬,借主營業(yè)務(wù)成本50萬 貸應(yīng)付賬款暫估50萬 ,現(xiàn)在2013年需要做什么賬務(wù)處理?什么時候做賬務(wù)處理,匯繳清算的時候怎么處理

2023-02-16 19:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-16 19:42

借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤 匯算在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額50萬

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快賬用戶7341 追問 2023-02-16 19:49

如果不是瞎估的,分錄怎么寫?

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快賬用戶7341 追問 2023-02-16 19:49

老師剛剛這個分錄我應(yīng)該什么時候?qū)懩??哪個月寫

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齊紅老師 解答 2023-02-16 19:49

那發(fā)票到了嗎?沒有發(fā)票的不紅沖 調(diào)增就可以

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快賬用戶7341 追問 2023-02-16 19:51

如果不是瞎估的就直接調(diào)增就可以?

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快賬用戶7341 追問 2023-02-16 19:52

我瞎估的現(xiàn)在2023年,我什么時候?qū)懤蠋熃痰姆咒洠坑袃蓚€單位一個瞎估,一個不是瞎估,需要問兩種處理

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齊紅老師 解答 2023-02-16 19:54

對的,是的,會算青椒之前做都可以的,你隨便自己在哪個月都行。

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齊紅老師 解答 2023-02-16 19:54

實(shí)際有業(yè)務(wù)的那一個,只不過是后期也沒有發(fā)票這種不用紅沖的。

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快賬用戶7341 追問 2023-02-16 20:04

匯繳的時候是不是還需要做企業(yè)所得稅分錄?如果是瞎估的寫了分錄,現(xiàn)在也不需要做企業(yè)所得稅的分錄?

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快賬用戶7341 追問 2023-02-16 20:05

我發(fā)現(xiàn)好多瞎估的寫了分錄,還當(dāng)時直接寫企業(yè)所得稅的分錄是為什么?

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齊紅老師 解答 2023-02-16 20:06

看青椒調(diào)增之后,如果有應(yīng)利的需要交所得稅,如果沒有的就不用管了,需要交的話,需要做企業(yè)所得稅的, 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅這個是計提的

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快賬用戶7341 追問 2023-02-16 20:08

這個匯繳以后計提的分錄是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-16 20:09

對的,是的,是這么做的。

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2023-02-16
沖銷暫估借營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付暫估負(fù)數(shù) 開票金額做賬 借營業(yè)務(wù)成本10 以前年度損益調(diào)整 15 貸銀行存款25
2024-06-24
你好,這個最好的做法就是反結(jié)賬回去調(diào)整一下賬務(wù)
2024-06-24
同學(xué)你好 這個分錄可以 在今年做的調(diào)整分錄不用去調(diào)整去年的了
2022-06-23
借應(yīng)付賬款 貸利潤分配未分配利潤50萬
2022-05-06
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