借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤 匯算在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額50萬
請問老師,上年度估了300萬的成本費(fèi)用,借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款-暫估,截止四月開來250的票紅沖了 250萬,另50萬不會來票,50萬在匯算清繳時調(diào)增繳納所得稅,請問這個怎么做賬務(wù)處理
老師,2022年暫估一筆,借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款-暫估 2023年匯算清繳的時候交稅調(diào)增,在2023年還需要賬務(wù)處理嗎
2022年多暫估的一筆成本,那時候沒錢繳納企業(yè)所得稅,現(xiàn)在2023年一月份怎么處理,發(fā)票肯定不來了,需要寫什么分錄?當(dāng)時暫估的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估
2022年單位沒有錢繳納企業(yè)所得稅,瞎估了一個主營業(yè)務(wù)成本50萬,借主營業(yè)務(wù)成本50萬 貸應(yīng)付賬款暫估50萬 ,現(xiàn)在2013年需要做什么賬務(wù)處理?什么時候做賬務(wù)處理,匯繳清算的時候怎么處理
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,去年暫估了成本,借:成本50 貸:應(yīng)付賬款~暫估50,今年只收回了20萬,拿到票怎樣做賬務(wù)處理 匯算清繳的稅呢
老師那臺球俱樂部基本沒有啥發(fā)票,投入都是一次投入的,是不是就得增值稅比較多,像這種以公司成了的俱樂部可以核定嗎
2024工商年報社保部分,單位繳費(fèi)基數(shù)是否包括2024年年審補(bǔ)差部分,如果2024養(yǎng)老年審在2025年1月退費(fèi),要含這部分嗎
請問 所屬期3月份增值稅 4月份未繳納 5月份才繳納入庫,請問 現(xiàn)在申報所屬期4月份申報表時,本期繳納上期應(yīng)繳稅額 行 是否填寫5月份繳納的3月份的入庫增值稅稅額?
老師民間非營利組織會計制度 企業(yè)所得稅如何做賬 入其他費(fèi)用會影響當(dāng)年的利潤嗎
您好老師,我想問一下,剛才稅務(wù)來我們公司出口退稅首單核實(shí),他給提了幾個問題,1.房租水電費(fèi)只有收據(jù),沒有發(fā)票,2.沒有工資花名冊和銀行轉(zhuǎn)賬憑證,因?yàn)槲覀?024年業(yè)務(wù)很少,沒有發(fā)工資,這種情況我應(yīng)該怎么和稅務(wù)溝通?現(xiàn)場已經(jīng)解釋了,但是他還讓記下來,是需要寫情況說明嗎還是怎么著?
請問員工手機(jī)上已采集專項(xiàng)附加,會計在每月申報個稅的時候,累計繼續(xù)教育和累計贍養(yǎng)老人還是手動填入嗎?
老師,系統(tǒng)計劃成本法與實(shí)際成本核算的時候有什么區(qū)別,用材料采購科目的話后期要怎么處理,轉(zhuǎn)入原材料嗎
四月開完票已入賬,收入沖的預(yù)收款。那么紅沖分錄寫借預(yù)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)嗎,重開的分錄寫正數(shù)嗎
老師 員工的體檢費(fèi)可以報銷嗎
請問老師,水資源稅改成,不征增資稅自來水了嗎?
如果不是瞎估的,分錄怎么寫?
老師剛剛這個分錄我應(yīng)該什么時候?qū)懩??哪個月寫
那發(fā)票到了嗎?沒有發(fā)票的不紅沖 調(diào)增就可以
如果不是瞎估的就直接調(diào)增就可以?
我瞎估的現(xiàn)在2023年,我什么時候?qū)懤蠋熃痰姆咒洠坑袃蓚€單位一個瞎估,一個不是瞎估,需要問兩種處理
對的,是的,會算青椒之前做都可以的,你隨便自己在哪個月都行。
實(shí)際有業(yè)務(wù)的那一個,只不過是后期也沒有發(fā)票這種不用紅沖的。
匯繳的時候是不是還需要做企業(yè)所得稅分錄?如果是瞎估的寫了分錄,現(xiàn)在也不需要做企業(yè)所得稅的分錄?
我發(fā)現(xiàn)好多瞎估的寫了分錄,還當(dāng)時直接寫企業(yè)所得稅的分錄是為什么?
看青椒調(diào)增之后,如果有應(yīng)利的需要交所得稅,如果沒有的就不用管了,需要交的話,需要做企業(yè)所得稅的, 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅這個是計提的
這個匯繳以后計提的分錄是嗎?
對的,是的,是這么做的。