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老師,適用加計抵減的,那個加計抵減的進(jìn)項稅怎么做賬。

2023-02-16 17:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-16 17:35

借:應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除,貸:其他收益/營業(yè)外收入。

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快賬用戶3712 追問 2023-02-16 17:37

老師,那比如加計抵減的部分是10000,需要單獨做賬嗎?怎么做賬

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齊紅老師 解答 2023-02-16 17:52

應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除,10000貸:其他收益/營業(yè)外收入10000

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快賬用戶3712 追問 2023-02-16 17:54

老師。這個計提加計抵減是每筆進(jìn)項都做,還是說每月匯總做一筆呢?

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齊紅老師 解答 2023-02-16 18:01

說每月匯總做一筆好些

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借:應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除,貸:其他收益/營業(yè)外收入。
2023-02-16
同學(xué)您好,是的沒錯, 是這樣的,每月可以抵扣時加計一次
2023-02-16
1,出口部分不享受加計抵減的優(yōu)惠的 2,內(nèi)銷才享受
2021-07-09
進(jìn)項稅額40,適用加計抵減15%,那進(jìn)項稅可抵=40*1.15
2021-09-04
借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除貸其他收益。
2021-10-15
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