進(jìn)項(xiàng)稅額40,適用加計(jì)抵減15%,那進(jìn)項(xiàng)稅可抵=40*1.15
老師,您好,我們是物流公司,一般納稅人,是適用進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減10%還是適用加計(jì)抵減15%呢
老師進(jìn)項(xiàng)稅額40,適用加計(jì)抵減15%,那進(jìn)項(xiàng)稅可抵多少
什么企業(yè)適用進(jìn)項(xiàng)稅加記遞減,加計(jì)抵減多少
老師,您好,我公司進(jìn)項(xiàng)稅額可以加計(jì)抵減15%,本期我認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),有張票是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,填加計(jì)抵減本期發(fā)生額時(shí)我進(jìn)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后乘以15%填到本期發(fā)生額了,這樣填可以嗎
老師,適用加計(jì)抵減的,那個(gè)加計(jì)抵減的進(jìn)項(xiàng)稅怎么做賬。
老師,做內(nèi)賬也要根據(jù)發(fā)票來做嗎?外賬跟內(nèi)賬在做賬上有什么區(qū)別嗎?
客戶是國(guó)外的公司,我們研發(fā)了平臺(tái),供客戶使用,付平臺(tái)使用費(fèi),我們給對(duì)方開具信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)發(fā)票的稅收分類編碼對(duì)應(yīng)的是信息系統(tǒng)服務(wù),這種情況我們是不是適用于增值稅零稅率?是不是只需要在電子稅務(wù)局進(jìn)行退免稅備案就可以
請(qǐng)問老師,公司注冊(cè)資金未實(shí)繳,兩個(gè)股東,分別認(rèn)繳40萬、60萬,現(xiàn)要變更股東給家里人,可以0元轉(zhuǎn)讓嗎?有什么辦法可以不用交稅嗎?
那我怎么去跟老板解釋這個(gè)事
去年年底的暫估成本的發(fā)票沒有回來這個(gè)怎么處理
老師你好,公司這邊是做攝像頭的,自己生產(chǎn),然后自己出外貿(mào),那這個(gè)申報(bào)增值稅。這個(gè)流程是怎么操作的
@董孝彬老師你好,這道題按照平時(shí)做題思路一般不會(huì)錯(cuò),今天做的這道我做錯(cuò)了,您能不能每個(gè)選項(xiàng)給我講講,我想知道自己錯(cuò)哪里了,這道題沒有答案解析。謝謝老師
麻煩問一下,9月1號(hào)以后,個(gè)體工商戶的業(yè)務(wù)人員是否需要繳納社保
企業(yè)因退貨后的生產(chǎn)的產(chǎn)品不能重新出售應(yīng)該如何做分錄
請(qǐng)問抖音平臺(tái)的達(dá)人費(fèi)用,達(dá)人給我們開票開什么內(nèi)容呢