你好,現(xiàn)代服務(wù)適合加計扣除10%。
請問我公司是一般納稅人,適用加計抵減10%的政策,本月申報增值稅,抵減前的應(yīng)納稅額是0,請問本月的加計抵減額還需要填進主表嗎?
我公司一般納稅人(從事物業(yè)服務(wù)和餐飲)8-10月銷售額150萬 其中餐飲服務(wù)銷售額100萬 物業(yè)服務(wù)銷售額50萬 生活服務(wù)銷售額比重超過50%,適用15加計抵減 是光餐飲服務(wù)方面取得的進項票是15加計抵減? 物業(yè)服務(wù)取得的進項票按10%加計抵減還是15%?
老師,您好,我們是物流公司,一般納稅人,是適用進項稅額加計抵減10%還是適用加計抵減15%呢
我們是一般納稅人,適用加計抵減10%政策,這個月的銷項稅額小于進項稅額和加計抵減額的和,所以這個月不用繳納增值稅,請問這個月用來抵減銷項稅額的這部分加計抵減額需要做分錄嗎?
我們是一般納稅人,適用加計抵減10%政策,這個月的銷項稅額小于進項稅額和加計抵減額的和,所以這個月不用繳納增值稅,請問這個月用來抵減銷項稅額的這部分加計抵減額需要做分錄嗎?
?老師,我們企業(yè)是河北省的小規(guī)模建筑企業(yè)跨省在武漢市做建筑項目,我們已經(jīng)提交跨區(qū)域涉稅事項報告后,我們已經(jīng)開出來發(fā)票了。預(yù)繳稅費是要登錄湖北省電子稅務(wù)局辦理嗎?
公司注冊資本100萬,甲乙各占50%,都未實際出資,現(xiàn)在進行股權(quán)轉(zhuǎn)讓:甲將手中15%的股權(quán)轉(zhuǎn)給A,收到750元,將10%轉(zhuǎn)給B收到500元。乙將手中20%轉(zhuǎn)給B,收到1000元,將30%轉(zhuǎn)給C收到1500元都需要繳納什么稅,繳納金額怎么計算
以公司名義購買一間11萬公寓,可以所得稅前一次扣除嗎?
老師,快賬軟件里的日記賬不是自動生成嗎?怎么視頻里還要錄入呢?
老師工會經(jīng)費為什么是非稅收入呢
請問公司如何進行實繳
郭老師,前面做了應(yīng)付賬款已經(jīng)付掉了,但是后面發(fā)現(xiàn)做錯錯了,應(yīng)該是掛在其他應(yīng)收款的,那現(xiàn)在怎么辦?怎么能呢?把應(yīng)付賬款消掉,然后轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款
7月10日付息32萬,7月15日付息30萬,在一張報銷單子上,這兩筆可以填一張記賬憑證嗎,填憑證日期7月10日可以嗎,還是7月15日填憑證?
現(xiàn)金比率。分子為啥包含交易性金融資產(chǎn)
老師好!請教:這家公司是半路建賬-盤點建賬 ,錄入期初余額的時候 欠的員工工資金額要不要錄入應(yīng)付職工薪酬科目里呢?
那如何在申報表填寫
你好,附表四,本期發(fā)生額和實際抵扣金額里面填寫主表自動取數(shù)。
是增值稅減免稅申報明細表嗎
填哪里呢?
你好 附表四不是減免表。
沒有附表四呢
你好,你們是小規(guī)模的吧,
一般納稅人的,有進項勾選
不對,你們應(yīng)該有表示的,你申請進來之前你勾選了表格嗎?
還沒勾選,申報表沒有附表四
你好,你們出來的這些表,是不是你自己勾選的?
不是,系統(tǒng)默認的
不對,你們?nèi)绷撕脦讉€,你的附表三也沒有。
事實是沒有呢
那你明天問下你稅務(wù)局那邊兒吧。