 
                            約定根據(jù)進(jìn)銷差額借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (轉(zhuǎn)出多交增值稅)

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    如果增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額有加計(jì)抵減的,是不是要先進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣完了,才能抵扣進(jìn)項(xiàng)的加計(jì)抵減金額
用上期留底進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣本月銷項(xiàng)稅額怎么做賬,還有本期還有加計(jì)遞減
老師,增值稅加計(jì)抵減,因進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多,加計(jì)抵減沒有抵扣,還有留抵怎么做賬
請問老師銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)稅額后的余額小于進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減完的金額怎么做賬?進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減完銷項(xiàng)還有留底的
老師 增值稅加計(jì)抵減 因還有待抵扣稅額 沒有用到加計(jì)抵減 加計(jì)抵減需要入賬嗎
 
                老師,如果法人的車租給公司用,需要去開票嘛,有哪些費(fèi)用入公司成本的
老師好:我想咨詢一個事情,我們的人事今天讓我簽了一個沒有金額的勞動合同……? 這么做幾個意思……?
老師,客戶沒錢給我們,想用工抵房抵債,這種情況下,我們自己會涉及到要交哪些稅,賬務(wù)處理上是作為公司固定資產(chǎn)嗎
我公司貨幣支付對方公司(內(nèi)部單位)注冊資本金,會計(jì)分錄怎么寫,借方應(yīng)該入哪個科目,長期股權(quán)投資–成本法嗎?
員工參加工程師培訓(xùn)收到培訓(xùn)課程的專用發(fā)票入什么費(fèi)用科目?可以抵扣嗎
老師,這道題小規(guī)模納稅人在2024年10月銷售貨物不是可以按1%征收率繳納增值稅嗎?但這道題為啥是3%?
老師,其他應(yīng)收款怎么計(jì)提壞賬,我應(yīng)該怎么起憑證
老師,請問工商變更提示:委托代理人未表明代理身份,現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作呢,謝謝
開增值稅專用發(fā)票購買方地址,電話,銀行,賬號可要填寫?
老師,麻煩問一下,公戶轉(zhuǎn)法人銀行卡有沒有什么合理的途徑


月底根據(jù)進(jìn)銷差額借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (轉(zhuǎn)出多交增值稅)
老師 是加計(jì)抵減那部分怎么入賬 是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-加計(jì)抵減嗎
加計(jì)抵減要實(shí)際抵減了才做分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸其他收益
因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在未交增值稅是在借方,加計(jì)抵減這部分還不做分錄 等以后抵減了再做是嗎
是的,等以后抵減了再做
謝謝老師
?不客氣,祝你工作順利!方便請五星好評一下,謝謝!