約定根據(jù)進(jìn)銷差額借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (轉(zhuǎn)出多交增值稅)
如果增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額有加計(jì)抵減的,是不是要先進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣完了,才能抵扣進(jìn)項(xiàng)的加計(jì)抵減金額
用上期留底進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣本月銷項(xiàng)稅額怎么做賬,還有本期還有加計(jì)遞減
老師,增值稅加計(jì)抵減,因進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多,加計(jì)抵減沒有抵扣,還有留抵怎么做賬
請(qǐng)問老師銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)稅額后的余額小于進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減完的金額怎么做賬?進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減完銷項(xiàng)還有留底的
老師 增值稅加計(jì)抵減 因還有待抵扣稅額 沒有用到加計(jì)抵減 加計(jì)抵減需要入賬嗎
企業(yè)因退貨后的生產(chǎn)的產(chǎn)品不能重新出售應(yīng)該如何做分錄
請(qǐng)問抖音平臺(tái)的達(dá)人費(fèi)用,達(dá)人給我們開票開什么內(nèi)容呢
老師,那些項(xiàng)目需要辦理衛(wèi)生許可證?
老師,麻煩問下,為什許可證注銷流程,需要用到營(yíng)業(yè)執(zhí)照嗎?可以先把營(yíng)業(yè)執(zhí)照注銷了嗎?
請(qǐng)教一下,我公司小規(guī)模,賬上有一輛10000的二手車和18500的咖啡機(jī),因?yàn)閮r(jià)值低故未做殘值計(jì)提,現(xiàn)在都已經(jīng)提完折舊,因公司注銷,賬務(wù)處理分錄怎么做呢,謝謝!
老師,我想問這個(gè)合同里面內(nèi)容,對(duì)方要求我公司開13個(gè)點(diǎn)的專票?開軟件服務(wù)不是六個(gè)點(diǎn)嗎
老師剛成立4個(gè)月的公司可以升級(jí)一般納稅人嗎?目前還沒有開過發(fā)票
出口已退稅 但是發(fā)現(xiàn)銷售發(fā)票開錯(cuò)了 還能重開嗎?
庫(kù)存商品盤盈如何做分錄
向境外單位提供的完全在境外消費(fèi)的部分服務(wù),免增值稅,是不是要在電子稅務(wù)局進(jìn)行備案,填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告
月底根據(jù)進(jìn)銷差額借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (轉(zhuǎn)出多交增值稅)
老師 是加計(jì)抵減那部分怎么入賬 是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-加計(jì)抵減嗎
加計(jì)抵減要實(shí)際抵減了才做分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸其他收益
因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在未交增值稅是在借方,加計(jì)抵減這部分還不做分錄 等以后抵減了再做是嗎
是的,等以后抵減了再做
謝謝老師
?不客氣,祝你工作順利!方便請(qǐng)五星好評(píng)一下,謝謝!