 
                            ?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師我們法人有輛車……平時(shí)公司的事都用他的車,他想報(bào)銷油費(fèi)……等車輛費(fèi)用……如果公司租賃他的車,他是需要上稅的嘛?
法人的車如果租給公司用,法人要開票回來嗎?
老師。法人的車租給公司使用,如果有租金是不是法人就得個(gè)人代開發(fā)票??
老師,公司租賃老板車輛,老板需要給公司開票嗎,如果開的話要繳納哪些稅費(fèi),稅率是多少
老師,公司沒有車輛,個(gè)人租車給公司用,個(gè)人去代開租賃費(fèi)發(fā)票的話需要怎么交稅啊
 
                老師以前年度開勞務(wù)加工的發(fā)票是0稅點(diǎn),稅務(wù)局要交稅,以前年度進(jìn)項(xiàng)稅還有未抵扣的,能抵扣嗎?
注銷公司資產(chǎn)負(fù)債表庫存商品,應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款和應(yīng)付賬款都有余額,怎么處理,怎么調(diào)賬,分錄怎么做
我是外貿(mào)企業(yè),如果出口的商品都在經(jīng)營范圍內(nèi),只是出口的東西不一樣,比如說以前出口金屬制品,現(xiàn)在出口塑料制品,會(huì)有跨大類一說嗎?
老師D級(jí)企業(yè),直接判D問題改了,年中可以重新申請(qǐng)信用等級(jí)重新測(cè)評(píng)嗎?如果可以怎么操作?
老師您好,比如公司出現(xiàn)事故,事故調(diào)查組邀請(qǐng)專家發(fā)生的住宿費(fèi)由公司承擔(dān),請(qǐng)問住宿發(fā)票抬頭應(yīng)該開我們公司名稱吧,計(jì)入招待費(fèi)核算嗎?除了發(fā)票,公司內(nèi)部審批單,還需要其他佐證材料嗎?
公司的投資人或?qū)嶋H控制人,在前期給公司借款(其他應(yīng)付款)怎么跟他們辦借款手續(xù)?
銀行票據(jù)貼現(xiàn)怎么計(jì)算公式是什么
一般納稅人外購蔬菜,可以開具免稅發(fā)票嗎
為什么銀行希望在給企業(yè)放貸后,企業(yè)盡量留存借款時(shí)間久一點(diǎn)而不是馬上使用
老師,醫(yī)院收取病人的伙食費(fèi)和洗衣費(fèi),伙食費(fèi)是要轉(zhuǎn)給食堂的,洗滌費(fèi)是醫(yī)院收取,請(qǐng)問這個(gè)要怎么做賬啊


您好,要代開租賃發(fā)票,公司才能付錢和入賬。能進(jìn)公司成本的費(fèi)用包括:憑發(fā)票付給法人的租金,還有油費(fèi)、過路費(fèi)、停車費(fèi)和維修保養(yǎng)費(fèi)這些直接花銷。只有保險(xiǎn)費(fèi)不能入賬,因?yàn)檫@是固定的費(fèi)用,不管是不是出租,都要強(qiáng)制交的。
那租賃發(fā)票要去電子稅務(wù)局開嗎?開完以后需要繳納那些稅款
?您好,去電子稅務(wù)局或辦稅大廳代開租賃發(fā)票,需要繳納的稅款主要有增值稅(月租金10萬以下免征)、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加(這三項(xiàng)隨增值稅減免而減免),以及按財(cái)產(chǎn)租賃所得計(jì)算的個(gè)人稅,稅率是20%,計(jì)算時(shí)可以扣除800元或20%的費(fèi)用
也就是說每月10萬以下的租金不用承擔(dān)增值稅是吧,個(gè)人所得稅是按月租金算的還是?
?您好,是的,每月租金10萬以下免征增值稅,但個(gè)人所得稅還是要交的,它是按每次或每月的租金收入來算的,計(jì)算時(shí)可以先減去800元或者減去租金收入的20%作為費(fèi)用,剩下的部分再按20%的稅率交個(gè)稅
那個(gè)人所得稅是每個(gè)月交一次嘛
還是說一次性交完一個(gè)月的以后都不交了
?您好,是按次或按月申報(bào)繳納的,具體操作時(shí),稅務(wù)局在代開發(fā)票環(huán)節(jié)一般會(huì)直接扣掉這筆稅款,所以你不用自己再單獨(dú)跑一趟去交。
那是每個(gè)月在個(gè)稅申報(bào)哪里申報(bào)嘛,它是不是和工資合并申報(bào)的
?您好,這個(gè)財(cái)產(chǎn)租賃的個(gè)人所得稅不是在工資薪金那個(gè)個(gè)稅系統(tǒng)里申報(bào)的,它屬于經(jīng)營所得,稅務(wù)局在代開發(fā)票的時(shí)候會(huì)直接計(jì)算并扣繳,所以不需要你每月再單獨(dú)申報(bào),也不會(huì)和法人的工資合并在一起
那它具體在哪個(gè)系統(tǒng)申報(bào),扣款是直接從公戶扣除的嘛
?您好,它不在常規(guī)的個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào),而是在稅務(wù)局代開發(fā)票時(shí)由系統(tǒng)直接計(jì)算扣繳,扣款是從法人個(gè)人賬戶里支付的,不會(huì)直接從公司公戶扣除。