同學,你好,可以通過以前年度損益入賬
老師你好,我23年,這邊來了許多22年的票,怎么入賬啊
老師,我想請問一下我在22年缺少了進項票,在23年得到稅局的允許補開了22年的進項票,這個發(fā)票我應該怎么來做賬呢?做的話應該記在哪一年?
老師,你好,23年開始做賬,但是22年有一筆增值稅36.82沒有計提,23年要怎么做賬這邊增值稅呢
老師老板要我接另一個公司的賬,老板買下來了,這家賬21年、22年我沒查看就看了23年的感覺做的好亂,23年不多,可不可以我把23年從做啊
老師你好請問我們23年還有許多工資沒有入賬,工資表才出來,現(xiàn)在怎么做賬務處理啊
老師我們公司剛在銀行開戶,然后有一筆銀行支出顯示是轉賬兌出是什么意思,怎么做賬
老師請教下6月份收申請以前23年度增值稅及稅金的退稅,要怎么寫分錄呢(23年做增值稅及稅金申報并繳費,后期稅局發(fā)現(xiàn)我申報數(shù)據(jù)有誤,讓更正的),今年6月份我就申請退稅的
甲方給我們一筆款,暫時沒要求我們開發(fā)票,然后轉給了他要求轉的一張個人卡,等他轉回給我們再開票,那我這筆款應該計入預收賬款,還是其他應付款
老師,我司是小規(guī)模納稅人,6月預收了租客(個人,不需要開票)7月的租金,我司針對這筆租金在什么時候申報增值稅?
你好,房產稅的計稅依據(jù)是什么,我們單位沒有土地證也沒有房產證,但賬上的固定資產有2100萬,但我們主要是田徑場,游泳館,籃球場,出租的是看臺下的店面房,一年租金也就80萬,我們國稅里報的是固定資產的2100萬,繳稅時采集的是100萬,這個要怎么處理
老師我這電子稅務局本期應申報為什么是”暫無數(shù)據(jù)”
小規(guī)模公司開10萬發(fā)票沒有成本票,要收多少稅點合適?
老師請問一下進項發(fā)票加工勞務,需要申報印花稅嗎?
老師好,請問下出現(xiàn)這種情況是報還是不報呢?
離職補償金,免稅,個稅申報操作步驟
老師我們沒用過以前年度損益調整
那就直接用利潤分配-未分配利潤
可以在23年年入嗎,還是要調整22年的
在多少金額左右了?
老師總的有100萬左右
這個計今年不合適了,如果金額小,不影晌今年,是可以的
那老師22年已經入賬了,比如 借:原材料 貸應付賬款 23年付款的這個沒關系吧
這個付款是沒事的,沒有關系