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老師請教下6月份收申請以前23年度增值稅及稅金的退稅,要怎么寫分錄呢(23年做增值稅及稅金申報(bào)并繳費(fèi),后期稅局發(fā)現(xiàn)我申報(bào)數(shù)據(jù)有誤,讓更正的),今年6月份我就申請退稅的

2025-07-02 10:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-02 10:47

你好,你是多申報(bào)的收入了,導(dǎo)致多交的稅嗎

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快賬用戶1417 追問 2025-07-02 10:58

是因?yàn)橹吧陥?bào)有兩筆開票是免稅收入,填錯(cuò)欄次造成的

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齊紅老師 解答 2025-07-02 10:59

你好,那你賬上之前交增值稅是如何做的,就做相反的就可以了。

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快賬用戶1417 追問 2025-07-02 11:00

知道了,去年的都匯算清繳了也這么做嗎

頭像
齊紅老師 解答 2025-07-02 11:01

你好,是的,這個(gè)不影響損益的。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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