你好 如果前面開(kāi)的發(fā)票已經(jīng)給對(duì)方了,那么你紅字發(fā)票也是要給對(duì)方的 如果還沒(méi)有給,那么你把最新開(kāi)的發(fā)票給對(duì)方就行了
我司一般納稅人,8月份開(kāi)的專票發(fā)票明細(xì)有誤,購(gòu)買方9月退回,要求重開(kāi),購(gòu)買方?jīng)]有抵扣認(rèn)證,這邊9月已開(kāi)紅字發(fā)票一張,和正確的發(fā)票一張,紅字發(fā)票需要給購(gòu)買方?
購(gòu)買方未抵扣進(jìn)賬但是又不退回發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),我方要求購(gòu)買方開(kāi)出紅字信息表且開(kāi)出了紅字發(fā)票和正確的發(fā)票,我方開(kāi)出的紅字發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)需要給購(gòu)買方嗎?正確的發(fā)票已經(jīng)給購(gòu)買方了。
老師,銷售方開(kāi)專票有誤,購(gòu)買方己扺扣,購(gòu)買方開(kāi)具紅字信息表,銷售方根據(jù)信息表開(kāi)紅字發(fā)票,是不是還得開(kāi)一個(gè)正確的,然后把紅字發(fā)票和正確的發(fā)票扺扣聯(lián)給購(gòu)買方
銷售方開(kāi)了紅字發(fā)票。又開(kāi)了一張正確的。正確的票和紅字發(fā)票都要給購(gòu)買方一份嗎
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整