對方將8月份專用發(fā)票退回了,因此紅字發(fā)票也不用給對方,只給9月正確的藍字發(fā)票給對方
我司一般納稅人,8月份開的專票發(fā)票明細有誤,購買方9月退回,要求重開,購買方?jīng)]有抵扣認證,這邊9月已開紅字發(fā)票一張,和正確的發(fā)票一張,紅字發(fā)票需要給購買方?
老師,我是購買方,8月份的一張認證發(fā)票對方開錯了,這個月開了紅字,我想問一下,對方開的8月份的認證發(fā)票是不是需要給我? 還有就是,這個月的沖紅發(fā)票需要給我嗎?
上個月,銷售方開出一張增值稅專票發(fā)票給購買方,發(fā)票金額開錯了,購買方還沒認證, 現(xiàn)在發(fā)票要沖紅,需要購買給銷售方開紅字發(fā)票信息表嗎?
我是銷售方,上個月開了一張專票并且購買方已經(jīng)認證了,發(fā)票有誤,購買方申請了紅字發(fā)票并且做為銷售方的我也開了紅票。那么請問紅字發(fā)票抵扣聯(lián)和購買方記賬聯(lián)需要交給買方嗎?發(fā)票有誤的發(fā)票抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)要還銷售方嗎
老師您好,咨詢一個問題,銷售方8月底開具了增值稅專用發(fā)票給購買方,因不符合購買方開票要求,9月收到票后就退回,現(xiàn)11月該發(fā)票已經(jīng)隔月,銷售方要購買方紅沖申請,因為購買方?jīng)]有認證抵扣,請問這個紅沖是哪邊操作?
您好,職業(yè)病體檢費可計入安全管理費用嗎?
匯算清繳什么樣的算是0報?
老師,是不是錄入起初只會形成資產(chǎn)負債表不會形成利潤表
老師好,我想咨詢一下子共同分擔的即征即退項進項稅額公式,全年一般項目銷售額13萬,即成即退,項目銷售額5萬,可分攤的進項稅額為2000。是不是這樣算,50000/(50000+130000)=0.28,再用2000x0.28=560,那么,即征即退,部分可以分擔的就是560元?
老師,請問生育津貼是需要連續(xù)交夠12個月才能領,如果交不夠,就等交夠了在領嗎?
請問老師,如果是半路接受的公司做賬的話我需要跟對方要什么財務數(shù)據(jù)?
現(xiàn)在必須要交環(huán)保稅嗎?怎么交?
請問發(fā)年終獎怎么交稅?
老師,我們現(xiàn)在叫事務所來做23年和24年的審計,但他們出的審計報告資產(chǎn)負債表跟我們填寫的不一樣,我需要去更改稅務填表的報表嗎
老板在供應商那里叫貨了,送客戶了 這個怎么走
紅字專票,銷售方留著做賬就好?
全部自己留著做賬務處理,附在憑證后面。
好的,謝謝老師
祝學習進步,工作順利