你好;? ?? 1、計(jì)提工資: 借:管理/銷售費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計(jì)提社保:(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3、次月發(fā)放工資時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4、上交杜保: 借:應(yīng)付職工薪酬——社保 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 5、上交個(gè)人所得稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 ?
老師,計(jì)提社保,公積金和工資分錄怎么寫
計(jì)提工資,社保,公積金,個(gè)稅, 發(fā)放工資,社保,公積金,個(gè)稅 怎么寫會(huì)計(jì)分錄
計(jì)提工資包含社保公積金個(gè)稅 然后發(fā)放工資 交社保公積金分錄
計(jì)提工資包含社保公積金個(gè)稅 然后發(fā)放工資 交社保公積金分錄 寫詳細(xì)點(diǎn)
提問:老師,月末計(jì)提工資的分錄怎么寫?包含個(gè)稅,社保,公積金
老師生產(chǎn)業(yè) 出口 免抵退 有留抵才能退 進(jìn)項(xiàng)部分祝嗎 沒有留底 是沒法退是嗎 那我們 退稅了 有無留抵都要交附加稅嗎
老師,匯算清繳無效會(huì)計(jì)入賬在哪里填寫,調(diào)增
老師,公司之前購(gòu)入了一臺(tái)鏟車,一臺(tái)攪拌機(jī),以前是做到工程施工折舊費(fèi)里的,現(xiàn)在的項(xiàng)目用不上這兩臺(tái)設(shè)備,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
一季度預(yù)繳了企業(yè)所得稅,后面虧損,匯算時(shí)提示退稅,應(yīng)該怎么辦
第434題,第5小問,租賃負(fù)債的賬面價(jià)值為什么不是255.61-12.78=242.83
老師,您好~咨詢下,每年6月30日,個(gè)人所得稅匯算清繳,如果電子稅務(wù)局匯算申報(bào)狀態(tài):未申報(bào)【可能無需申報(bào)】,一般是什么原因?qū)е碌??非居?已申報(bào)?
資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)有30萬,一直都沒有計(jì)提盈余公積什么的,應(yīng)該怎么處理
例如主營(yíng)業(yè)務(wù)之前是買碳的,后面營(yíng)業(yè)執(zhí)照上增加是賣板子的,那誰是主營(yíng)業(yè)務(wù),還是2者都是
公司章程在哪里查詢一下
廠里給別客戶加工了一批成品,用的客戶的原材料,用了我們一部分輔料,加工完成加工費(fèi)客戶用私戶把錢打在公司公戶上,這個(gè)怎么處理,是給客戶開票嗎?怎么處理收到的這筆錢
第一步的工資金額包含哪些?
你好; 包括你工資總額 比如你工資 和? ?績(jī)效; 提成這些??
工資總額1000,個(gè)人社保200,公司社保300,個(gè)人公積金100,公式公積金400,個(gè)稅50。老師可以幫我寫一個(gè)計(jì)提工資的完整分錄嗎?
我覺得這個(gè)我能理解的好一些
你好; 借管理費(fèi)用- 工資1000 貸應(yīng)付職工薪酬-工資1000 ; 發(fā)工資 :借? ??應(yīng)付職工薪酬-工資1000? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅? ? 50? ;其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 200 ; 其他應(yīng)收款-個(gè)人公積金100? ; 銀行存款? ? ? ;單位部分的社保和 公積金自己計(jì)提做分錄即可? ?