計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
計(jì)提工資,社保,公積金,個(gè)稅, 發(fā)放工資,社保,公積金,個(gè)稅 怎么寫會計(jì)分錄
社保計(jì)提,公積金計(jì)提,工資發(fā)放扣除社保、公積金,分錄怎么做
計(jì)提工資社保公積金,和發(fā)放工資繳納社保公積金,會計(jì)分錄怎么寫的
計(jì)提工資包含社保公積金個(gè)稅 然后發(fā)放工資 交社保公積金分錄
計(jì)提工資包含社保公積金個(gè)稅 然后發(fā)放工資 交社保公積金分錄 寫詳細(xì)點(diǎn)
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請問一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預(yù)收賬款6000對不對
老師人力資源公司,一般納稅人,在申報(bào)增值稅的時(shí)候,附表三還要填寫嗎
老師,我們?nèi)藛T工資里面有成本,這個(gè)分錄里面的應(yīng)付職工薪酬怎么和平時(shí)我們給員工發(fā)放的工資做區(qū)分啊
當(dāng)月如果有收入對應(yīng)的成本,借助于業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬。
老師這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的下面的明細(xì)寫什么 需要和發(fā)放員工的做區(qū)分嗎
第一個(gè)是計(jì)提啊,發(fā)放的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬貸,銀行存款哪有兩個(gè)啊。
你說的事需要和發(fā)放員工的做區(qū)分嗎?這個(gè)是怎么區(qū)分?區(qū)分的話,借應(yīng)付職工薪酬、工資貸、銀行存款,用你的銀行回單來做具體的使用工資表。