你好; 你12月暫估的成本 ;收到發(fā)票附12月憑證去;如果沒有做的話;反結(jié)賬去補(bǔ)做? ?
老師好,比如企業(yè)所得稅匯算清繳之前拿回成本票都可以吧 比如現(xiàn)在申報(bào)2020年第四季度的,發(fā)票沒有收到,我先進(jìn)行暫估,等到2021年2月或者3月拿到發(fā)票,然后進(jìn)行紅沖暫估,把拿回的發(fā)票直接計(jì)入2020年可以嗎?
老師您好!請(qǐng)問下公司2月開工程票出去,然后暫估成本100多萬(wàn),截止到年底不再開票,賬上有資產(chǎn)折舊等產(chǎn)生了虧損,可以把之前暫估的成本沖回來一部分嗎?這樣就可以少開點(diǎn)發(fā)票回來沖暫估了
老師,去年年底有未拿回的成本發(fā)票,我沒有先暫估成本,過幾天發(fā)票就回來了,我在想要不要返回到去年12月份把發(fā)票做進(jìn)去,然后再到稅務(wù)局修改報(bào)表呀?
我現(xiàn)在蒙圈了,老師,請(qǐng)問一下這個(gè)是去年的利潤(rùn)表,今年紅沖了去年不含稅金額1824055.14, 那就不是利潤(rùn)原來19750206.56?1824055.14=17923151.42了。然后去年暫估了成本賬本13772088.11(包含暫估了9924780.94、今年發(fā)票回來了3749909.82,發(fā)票未回來6174871.12),現(xiàn)在匯算清繳收入直接填寫17923151.42,成本暫估的沒有拿到發(fā)票的需要沖完嘛?還是說成本沒回來的匯算清繳調(diào)增就好。因?yàn)槭杖肟梢灾苯犹顪p少了,所以問問成本能不能。
老師,去年年底暫估了265000的成本票,今年5月底回來250000,差的15000交稅,我現(xiàn)在直接在5月把去年的暫估全部紅沖掉,還是沖250000,我這個(gè)改年報(bào)怎么改?要在哪里填?還是我把去年的暫估改成250000,然后改四季度報(bào)表,把稅交了?然后再在今年5月沖250000,不知道怎么處理
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬???
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
但是第四季的的所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了,反結(jié)賬去補(bǔ)做 然后去稅務(wù)局修改報(bào)表的話,這樣稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
你好1;? ? 是的; 主動(dòng)去改? ?可以的;? ??
好的,謝謝
不客氣的; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??