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老師,去年年底暫估了265000的成本票,今年5月底回來250000,差的15000交稅,我現(xiàn)在直接在5月把去年的暫估全部紅沖掉,還是沖250000,我這個改年報怎么改?要在哪里填?還是我把去年的暫估改成250000,然后改四季度報表,把稅交了?然后再在今年5月沖250000,不知道怎么處理

2024-05-31 14:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-05-31 14:46

兩種做法,可以只充差額,也可以紅沖去年的,然后再做發(fā)票的 第四季度不用修改的賬務(wù)處理做到今年就行,用利潤分配未分配利潤。

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快賬用戶3582 追問 2024-05-31 14:49

那我年報需要在哪里填這個數(shù)據(jù)?

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齊紅老師 解答 2024-05-31 14:51

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫,賬載金額15000。

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快賬用戶3582 追問 2024-05-31 14:52

那我那個暫估在5月沖掉,發(fā)票也在5學(xué)正常入賬是嗎

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快賬用戶3582 追問 2024-05-31 14:53

然后剩余的15000,那個分錄我怎么寫

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齊紅老師 解答 2024-05-31 14:54

是的,對的。借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤。

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快賬用戶3582 追問 2024-05-31 14:54

30欄我只需要填個賬載金額15000,稅收金額哪里不用填是嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-31 14:56

你好對的,是這么做的。

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快賬用戶3582 追問 2024-05-31 14:56

填賬載金額15000的話,就成調(diào)減15000了,我這個應(yīng)該是金額得到調(diào)增哪里吧

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齊紅老師 解答 2024-05-31 14:58

好,你說反了吧,你再去看一下的。

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快賬用戶3582 追問 2024-05-31 15:02

嗯,對的,我看差了

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齊紅老師 解答 2024-05-31 15:02

那就沒有問題的填寫到這里。

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快賬用戶3582 追問 2024-05-31 15:03

那是不是以前年度的發(fā)票也可以這么調(diào)?

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齊紅老師 解答 2024-05-31 15:03

這個對的可以這么調(diào)整的。

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