你好,不管認(rèn)不認(rèn)證,一共收到的是嗎?如果是的話,未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額還有你的進(jìn)項(xiàng)稅額借方發(fā)生額。
老師!結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅!這個(gè)分錄您看一下對(duì)嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅:12399.81,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅:12399.81!有點(diǎn)暈了
老師,你看一下發(fā)票認(rèn)證分錄對(duì)不對(duì),最后一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅我沒有做,有沒有問題 發(fā)票入賬時(shí), 借:原材料/管理費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款 認(rèn)證發(fā)票: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 月底做一筆分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
老師。比如8月有多余的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒有認(rèn)證抵扣,但是拿來(lái)做賬了,分錄是① 借 管理費(fèi)用 應(yīng)交稅-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 ②結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 : 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 ③下個(gè)月抵扣認(rèn)證 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,分錄對(duì)嗎
余額表中,未交增值稅、未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額、未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)出多交增值稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅都分別代表什么,想看這個(gè)月一共提供多少專票對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該看哪一個(gè)
前提是銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng),月末進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,月末需要分別結(jié)轉(zhuǎn)嗎?這個(gè)分錄需要做嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 還是只需要做這個(gè)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
一般納稅人本月只有銷項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出嗎?完成的會(huì)計(jì)分錄怎么做賬,支付的時(shí)候的會(huì)計(jì)分錄
老師早上好!請(qǐng)問應(yīng)付職工薪酬的貸方可以有余額嗎?有三個(gè)人的工資沒有發(fā)放,這個(gè)金額直接掛在應(yīng)付職工薪酬的貸方嗎?還是需要通過(guò)其他科目做賬?
老師,成本管理制度包含兩個(gè)公司,是內(nèi)賬管理制度,請(qǐng)問可以受控文件嗎?那是蓋兩個(gè)公司的章嗎?還是說(shuō)各部門會(huì)簽就可以了?
匯算清繳事務(wù)所調(diào)整了24年的收入和成本,賬面需要改動(dòng)嗎?
搜索什么能先到集群地址呢
虛擬地址注冊(cè)公司怎樣使用呢,是直接注冊(cè)的時(shí)候填到要提交的資料的地址里面去嗎
老師,老板的私車公用了,請(qǐng)問簽私車公用協(xié)議和簽車輛租賃合同,有什么區(qū)別?
請(qǐng)問25年中級(jí)會(huì)計(jì)口碑班直播課的講義有紙制版嗎?
2025年更正往年2022到2024年工資薪金申報(bào)為個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬所得,且收到個(gè)人勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,公司承擔(dān)所有代扣個(gè)人所得稅及增值稅附加稅等,怎么做分錄呢?
抵免限額為什么不是40,是因?yàn)榭偡止镜脑騿?/p>
未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出指的是什么
你好,你這個(gè)是沒有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)不準(zhǔn)備抵扣增值稅轉(zhuǎn)出的吧,一般不使用這個(gè)科目的,沒有認(rèn)證的做到待認(rèn)證里面,然后待認(rèn)證紅沖就是了。
拿到進(jìn)項(xiàng)票以后怎么做帳
借管理費(fèi)用、 應(yīng)交稅費(fèi)、待認(rèn)證 貸銀行存款。