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老師,你看一下發(fā)票認證分錄對不對,最后一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅我沒有做,有沒有問題 發(fā)票入賬時, 借:原材料/管理費用等 應(yīng)交稅費—待認證進項稅額 貸:預(yù)付賬款 認證發(fā)票: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—待認證進項稅額 月底做一筆分錄: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)

2021-03-03 11:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-03-03 11:37

你好!月底的這個沒有要求這樣做,但是你要這樣也可以。

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快賬用戶9433 追問 2021-03-03 11:38

月底結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅我沒做

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齊紅老師 解答 2021-03-03 11:40

你好!如果是這樣的話,是可以的了。

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快賬用戶9433 追問 2021-03-03 14:16

老師,還有個問題,年底是不是要把本年每個月的本年利潤全部結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤分配—未分配利潤”里面

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齊紅老師 解答 2021-03-03 14:16

你好!是的。是要結(jié)轉(zhuǎn)的。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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