你好,這個(gè)是包含緩交部分的呢

您好老師,我公司屬于制造業(yè),今年11月份有個(gè)延緩繳稅政策,當(dāng)時(shí)沒(méi)有享受,選擇的不享受,12號(hào)把增值稅和附加稅交了,18號(hào)看到錢又給返回來(lái)了,寫的是待報(bào)解預(yù)算收入,這筆稅款以后怎么弄呢?我在待繳稅里也沒(méi)有找見(jiàn)
制造企業(yè),2022年有延緩交稅,高新技術(shù)企業(yè)9號(hào)之前有個(gè)快報(bào),要填寫實(shí)際上繳稅費(fèi)總額,這個(gè)是指今年1—22月稅費(fèi)入庫(kù)時(shí)間金額,還是1—12月計(jì)提部分稅費(fèi),因?yàn)橛醒泳?,有幾個(gè)月計(jì)提稅費(fèi)了,目前都還沒(méi)繳納,12月稅費(fèi)1月申報(bào),也沒(méi)繳納,這個(gè)算么
齊老師,您好!我想咨詢,2021年至2022年小規(guī)模制造業(yè)當(dāng)年享受緩交稅費(fèi),在次年2023年2月匯算清繳前已部分繳緩交稅費(fèi)并扣款成功,資產(chǎn)負(fù)債表年報(bào)匯算清繳里面應(yīng)交稅費(fèi)怎么填?填2022年總緩應(yīng)交交稅費(fèi)?還是總緩應(yīng)交稅費(fèi)減去已交稅費(fèi)=未交稅費(fèi)?
老師,去年享受了增值稅稅費(fèi)暫緩繳納的政策(今年繳納剩余部分),暫緩繳納的部分算作實(shí)際上交稅費(fèi)總額中嗎,還是說(shuō)需要扣除掉暫緩繳納的呀
老師我是高新制造業(yè),22年享受延緩交稅政策,那這個(gè)高新年報(bào)的實(shí)際上繳稅費(fèi)總額,是怎么算來(lái)的啊,含緩交部分么
老師,個(gè)體戶一般納稅人,雇個(gè)司機(jī)工資是8000,我再自然人扣繳端報(bào)4500.我想問(wèn)老師我做賬還是做8000嗎,還是做4500?我還想問(wèn),自然人扣繳端收入減費(fèi)用等于利潤(rùn),這個(gè)費(fèi)用指的是8000嗎,但是能扣除的是4500是嗎,我不明白,麻煩老師舉例說(shuō)一下
老師好,個(gè)人勞務(wù)發(fā)票代開(kāi),怎么繳稅?
老師發(fā)票開(kāi)的單位是。報(bào)關(guān)單是個(gè)和千克可以嗎?還是必須重開(kāi)
公司買的洗衣機(jī)專票建議抵扣嗎
總賬記賬憑證填制有問(wèn)題(不涉及固定資產(chǎn)模塊),反結(jié)賬時(shí)固定資產(chǎn)模塊不用反結(jié)對(duì)嗎?
老師,咨詢個(gè)問(wèn)題,有個(gè)餐飲公司a承包給第三方b餐飲公司,然后利潤(rùn)分成,b公司給a開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)分成和服務(wù)費(fèi)怎么做賬,a公司
報(bào)關(guān)整套資料用的美金,我收匯直接從第三方支付公司結(jié)匯成人民幣提現(xiàn)到公司人民幣國(guó)內(nèi)對(duì)公賬戶可以嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)新成立的個(gè)體工商戶,自動(dòng)核定的稅種沒(méi)有印花稅,是不是就不用申報(bào)這個(gè)稅,也沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)了
老師,公司排氣風(fēng)管安裝計(jì)入什么費(fèi)用
老師,客戶先打款10400元,后發(fā)貨10296元,錯(cuò)吧差額104元,也計(jì)入到收入里,現(xiàn)在客戶打款10000元,得發(fā)貨10104元,104的差額我怎么調(diào)


老師,他還要有填所得稅,我不是還沒(méi)做匯算清繳么,所得稅這么不就填的不準(zhǔn)確了么
就是這個(gè)地方
是的呢,那你這邊需要先暫估一個(gè)相對(duì)準(zhǔn)確的數(shù)字
好的,謝謝老師
不客氣,祝你一切順利歐