你好,沒有繳納的不算進去的,什么時間交了,屬于哪一年實際繳納稅款里面。
老師我上個月申報企業(yè)所得稅的時候,忘記把資產(chǎn)總額那里換算成萬元,直接就把資產(chǎn)總額全部填進去,就沒有按小微企業(yè)的稅率計算,而是按25%的稅率計算申報的,沒有享受小微企業(yè)延緩繳納的政策,直接就是申報后就扣款了,過了申報期我才去稅局大廳更正的申報,可是那個稅費已經(jīng)扣繳就不可能再退回來,那等匯算清繳的時候可以把多繳的稅費退回來嗎?這個要怎么處理
老師,增值稅申報表中的稅費繳納部分,幫我看下我有沒理解錯誤的。 第30欄本期繳納上期應納稅額:是不是填的就是3月實際繳納的增值稅金額;31欄本期繳納欠繳稅額:是不是填寫3月繳納之前欠繳的稅額:但3月收到了2月和1月之前繳納的前期欠繳稅額的退稅,那這塊是不是要正常填負數(shù);(因為現(xiàn)在有延緩繳納50%的,這延緩繳納部分是不是就是我欠繳的稅額;?) ? ? 填完以后申報表的第32欄的其中期末未繳稅額與賬上增值稅貸方余額一致,第33欄的其中:欠繳稅額就是之前延緩繳納的增值稅部分,本期應補稅額就是當期應繳納的增值稅
老師,去年享受了增值稅稅費暫緩繳納的政策(今年繳納剩余部分),暫緩繳納的部分算作實際上交稅費總額中嗎,還是說需要扣除掉暫緩繳納的呀
老師,我去年實際發(fā)生工資20萬,但我實際支付了18萬,今年匯算清繳,我有2萬納稅調(diào)增了。工會經(jīng)費實際發(fā)生額是1600元,那我工會經(jīng)費可以全額扣除還是需要按2萬的部分調(diào)增?
公司實際經(jīng)營過程中,我們是建筑勞務公司開票是3個點,簡易計稅,能收材料票做成本嗎
老師,我想問一下,合同有折扣額,開具發(fā)票可以直接安折扣后的金額來開嗎
老師你好,如果說公司給員工通過私戶發(fā)工資,沒有報個稅,這種情況下對員工的征信有沒有影響啊。
廣州個體戶注銷工商要不要公示?需要什么資料
老師,請幫忙寫這題的分錄
老師,個體戶第二季度開了7萬發(fā)票,應該繳納多少所得稅?
出納需要掌握哪些財務軟件?
老師好,我想問下去年員工申報了個稅今年怎么給他取消申報個稅金額呢
廚房設備銷售開票的大編碼是啥?
你好老師個體戶經(jīng)營超市老板給超市里投資了10萬元錢放到超市里周轉(zhuǎn)箱資金會計分錄怎么做
今年交的,去年的屬于今年的。