你好,你的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)會減少,銀行存款減少 填寫應(yīng)交-實(shí)際繳納的。
老師,小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有“以前年度損益調(diào)整”科目了嗎?那以前年度有影響本年利潤的情況怎么處理,有老師說不用做任何處理, 具體情況是: 19年計提了19000并繳納了3000元企業(yè)所得稅,計提時 借 企業(yè)所得稅19000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)19000,繳納時 借 應(yīng)交稅費(fèi)19000 貸 營業(yè)外收入 15000 (小規(guī)模納稅人優(yōu)惠部分) 貸 銀行存款3000(實(shí)際繳納的,今年匯算時19年整體來說是虧損,相當(dāng)于我之前這3000就是多交了,5月匯算后我又做了一筆 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 本年利潤,老師,你看我這情況是哪里沒處理好呢,現(xiàn)在財務(wù)報表上資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)始終差3000
老師,請問六稅兩費(fèi)減半政策,公司2021年匯算清繳是屬于小微企業(yè),現(xiàn)在是享受了這個政策,但是2022年按公司擴(kuò)大規(guī)模資產(chǎn)總計已經(jīng)超過了五千萬,后面是不是要把享受減半的部分補(bǔ)稅交上去啊
老師,你好!小規(guī)模納稅人2021年賬已結(jié),年度匯算清繳已報。2022年1月繳了2021年4季度的增值稅2000元(分錄為 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款),由于在2021年做分錄時沒有做分錄 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這一步,導(dǎo)致現(xiàn)在3月份的資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),我應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師,小規(guī)模公司,去年12月沒有計提所得稅,利潤表利潤總額和凈利潤都是411,今年5月匯算清繳時繳納企業(yè)所得稅15元,5月補(bǔ)提分錄,借 利潤分配_未分配利潤15,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅15,目前資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)的未分配利潤數(shù)還是411,怎樣才能改為411-15=396這個年初數(shù),多謝
老師,一般納稅人,小企業(yè)會計準(zhǔn)則記賬下,2023年收到退回2022年度企業(yè)匯算清繳應(yīng)退的多繳所得稅時 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸利潤分配未分配利潤 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤的這個數(shù)是調(diào)整上年利潤的嗎?需要計入當(dāng)年損益繳納計入今年并繳納所得稅嗎? 請問到年底利潤表中的凈利潤加上去年的未分配利潤的總額和年底資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤數(shù)整差退回的這個稅款數(shù),這樣對嗎?
廚房設(shè)備銷售開票的大編碼是啥?
你好老師個體戶經(jīng)營超市老板給超市里投資了10萬元錢放到超市里周轉(zhuǎn)箱資金會計分錄怎么做
老師,公司買的沙發(fā)和沙發(fā)墊可以一起計入固定資產(chǎn)科目嗎
郭老師,現(xiàn)在電子發(fā)票一張金額最多能開多少,發(fā)票還有頂額開票的風(fēng)險嗎
老師,中醫(yī)診所給患者提供服務(wù)是屬于免稅項(xiàng)目。其中有一點(diǎn)不理解的是,免稅的醫(yī)療機(jī)構(gòu)給患者提供服務(wù),其中在給患者做服務(wù)時需要藥品進(jìn)行輔助治療,這樣藥品的收入是屬于免稅的嗎?
老師,這道題的年金成本怎么算?
實(shí)繳到位的注冊資金減資44955000元直接用于清理其他應(yīng)收款的借方金額46218129元,差額部分確認(rèn)壞賬,編制詳細(xì)的會計分錄
老師你好!公司是全部占股,現(xiàn)在變更法人,法人需要占股30%,這個情況股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要交什么稅,老師指導(dǎo)一下
對于五個人年薪200萬的情況,如何做稅收籌劃
老師,節(jié)假日給客戶送筆,開的專票,能扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎,屬于業(yè)務(wù)招待費(fèi)