你好? ?上年期末數(shù)是對的嗎??
老師你好!我21年少做收入,現(xiàn)在反結(jié)帳,反記賬重新做了,做完后結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù),怎么出來是“是否將20年度帳轉(zhuǎn)入21年度”這是什么原因??今年1月份我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了上年數(shù)據(jù),也做了1-3月的帳,現(xiàn)在怎么操作??
老師,我2022年最后一個月做完帳,也結(jié)帳了。后面反過帳修改了。結(jié)賬了?,F(xiàn)在2023新帳套發(fā)現(xiàn)期初余額對不上。要怎么改
老師 我22年的主營業(yè)務(wù)成本少記20萬和管理費用多記20萬,這個我需要返回去重新修改嗎?現(xiàn)在我23年1/2月的帳也做了,假如返回修改后對我的賬套期初數(shù)有影響嗎?
老師,我的帳套建賬在今年1月份了,也做今年的帳了?,F(xiàn)在是老板說去年有收入,支出,去年財報也報了那個收入支出了。我現(xiàn)在要修改帳套建賬日期嗎?可以做在今年嗎?都是要怎么處理才不影響今年的收入
金蝶kis標準版我更改了2022年的年結(jié)賬套,但是2023年的賬我都做好了,現(xiàn)在因為更改了2022年的一些科目,現(xiàn)在2023年科目余額表期初余額對不上怎么辦?應(yīng)該是重新做2023的賬還是怎么調(diào)整
老師:物業(yè)公司給公司的物業(yè)費減免,全年應(yīng)繳費5000元,減免500元,全年實繳4500元.賬務(wù)怎么處理呢?
老師,原會計做個稅的時候是借:其他應(yīng)收款-個稅,貸:應(yīng)交稅金-個稅,再做借:應(yīng)交稅金-個稅,貸:銀行存款。現(xiàn)在我想不走其他應(yīng)收款-個稅這個科目,直接在發(fā)放工資和扣個稅的時候就做應(yīng)交稅金-個稅科目可以嗎?這兩種方式 哪種更好些
老師,我們是私立學(xué)校,去年有學(xué)生在我們這里讀了一年但是一直沒交學(xué)費,后面找的律師打的官司,我們勝訴了,判了對方支付我們資金占用費幾百元,請問這個資金占用費是做到營業(yè)外收入科目嗎?
老師,勞動關(guān)系解除補償金8月份忘記申報了,到9月份再申報影響大嗎
老師!公戶上面的錢交了經(jīng)營所得個稅后就可以直接隨便提取了嗎?如果我要提取60萬元大概需要交好多稅呢?
老師,小規(guī)模出口免稅企業(yè),出口商品時代墊運費,然后收回貨款時同時收回代墊運費,每一步會計分錄怎么做?
老師,這個拿來做固定資產(chǎn),怎么做賬呀
老師 您好 現(xiàn)在遇到個問題 我們有AB兩個公司 去年和A簽訂的招聘合同 現(xiàn)在A沒有業(yè)務(wù)了 想和我們B公司簽訂 但是業(yè)務(wù)說呢 B公司算上他已經(jīng)3個人使用了 推薦的數(shù)據(jù)庫是一樣的 有一點影響招聘了 這個該怎么抉擇呢
如果申報工資8000,現(xiàn)在不能按社保最低繳費基數(shù)核算,具體怎么核算
老師,電腦賬結(jié)轉(zhuǎn)成本時是自動結(jié)轉(zhuǎn)成本,那當我們采購入庫的時候,是需要分別將每一件商品明細入庫嗎?
是的,期末數(shù)是對的
那你可以手動調(diào)整期初數(shù)。
老師,在哪里調(diào)?金蝶kis 標準版
自己手動改一下期初,不能改你就找客服問一下,有的軟件不能改。