你好,你看一下你附表是不是有問題
老師我是浙江杭州這邊的剛到這邊,增值稅申報表填寫完了,不能全申報,要先填財務(wù)報表是什么情況,不能先只申報增值稅嗎?
請問我剛提交了加計抵減的政策聲明,申報增值稅的時候加計遞減表不能填數(shù)據(jù),顯示又讓我填寫聲明表,可是點(diǎn)進(jìn)去又說我已經(jīng)提交了這個表,是因為剛提交所以還沒生效的原因嗎,還是我填錯了?
老師你好,我剛更正申報了上季度的增值稅申報表,為什么這個季度申報時右邊沒有累計數(shù)據(jù)?
老師,還是我接著剛才的問題,土地增值稅的問題,去年做了帳,交了錢,申報表需要填寫嗎?我看了去年的報表沒有顯示這筆錢申報表上
增值稅報表剛剛?cè)陥蟮臅r候,給了這樣的提示,我檢查了報表的數(shù)據(jù),完全沒有問題,這個是為什么呢?
老師,公司是進(jìn)出口貿(mào)易公司,有出口退稅的。針對退貨運(yùn)回的商品,公司做了進(jìn)口處理,同時還要付外匯給香港公司。這樣出口的公司,又有進(jìn)口,有沒有問題?
提高董事會獨(dú)立董事人數(shù)為什么不是降低大股東侵占小股東的一種措施?我看到筆記中有一道題,這題錯的人很多。我也覺得是對的
老師,馬上端午節(jié)了,公司外購的禮盒粽子,發(fā)給每位員工作為端午節(jié)福利。請問外購用于集體福利的,是不用繳納個稅的吧?直接做賬管理費(fèi)用-福利費(fèi)?嗎?
口腔診所,分為5個診室和一個種植牙診室。想對日常耗材進(jìn)行節(jié)約管理和醫(yī)護(hù)人員可控成本績效管理。如何能實(shí)現(xiàn)?想把數(shù)據(jù)分析做成餅狀或柱形可視圖。 日常耗材種類50余種,單價30元一下。使用總價高。治療項目不同所需耗材種類有相同的,也有不同的。30元以上單價,使用數(shù)量低。次數(shù)5次一下。耗材批量領(lǐng)用到診室后,隨患者就診一定量后,診室余量少,再次批量領(lǐng)用。
增值稅申報表上月稅費(fèi)沒錯,有些明細(xì)數(shù)據(jù)需要調(diào)整,必須更正申報嗎?
老師好,請問2024年度暫估金額比實(shí)際發(fā)票金額大,年度匯算清繳是,這部分調(diào)增填列在哪里?
老師好:咨詢下 有了解房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司資金使用模式嗎?比如一個集團(tuán)公司,下設(shè)投資、置業(yè)、開發(fā)等,資金流一般內(nèi)部可以互相拆借,利息?開發(fā)商與下面項目公司等等?;镜娜腴T知識,哪里有,或是可以簡單介紹下嗎?
我們是供貨給超市的,我們幫廠家代墊陳列費(fèi)給客戶,我們以商品形式付給超市的,怎么做分錄?廠家給我們的也是以貨抵這個陳列費(fèi)
找代理公司給把工商年檢報了,給對方提供哪些信息資料
老師,我兩份人工費(fèi)的合同,完成了一份費(fèi)用的支付,另一份沒有支付,但是對方給我開具了兩份合同的合計金額的普票,我想把這張發(fā)票分開,兩次進(jìn)費(fèi)用,怎么去做賬,做分錄???
我們在23.01補(bǔ)開了22年的利息收入發(fā)票,導(dǎo)致23.01增值稅報表系統(tǒng)產(chǎn)生了大量銷項,后來在這個報表里做了調(diào)整,是不是不應(yīng)該這么操作?。?
調(diào)整是在附表一做的
你好,你的利息收入之前有沒有按未開票申報收入?
是這樣的
你好,之前按未開票申報了收入,現(xiàn)在又開了票了,那你開票那里是正數(shù),未開票那里負(fù)數(shù)。
那我23年1月實(shí)際產(chǎn)生的收入,5031500.23元,這個又在23年2月補(bǔ)開了發(fā)票,那這個5031500.23元的無票收入,應(yīng)該填在哪里呢》等到3月來申報2月增值稅的時候,又要怎么操作呢?
你好,你現(xiàn)在報1月的增值稅發(fā)票,你沒開票先不報也可以的,你2月開發(fā)票了在2月再申報增值稅
領(lǐng)導(dǎo)說,1月的無票收入,不可以不報,因為要繳稅
你好,那你1月的增值稅報表按未開票申報,2月開票后在已開票那里填正數(shù)申報,在未開票那里填負(fù)數(shù)申報。