你好,您是涉及到出庫退稅嗎
老師,2月出口的進項發(fā)票是在3月認證的,出口收入已經(jīng)做到2月財務軟件,現(xiàn)在是申報增值稅時,表二導出來的出口發(fā)票信息還是上個月的,我可以手 動改成這個3月認證的出口退稅的發(fā)票數(shù)據(jù)嗎。
老師,我們貿(mào)易公司上月有出口,但是供應商發(fā)票未全部取得,部分是暫估了成本。預計10月才會收全發(fā)票。取得發(fā)票的部分做了待抵扣進項稅額。 那上月的賬只是開了出口發(fā)票,申報了增值稅,未申報退稅,這個需要把待抵扣進項稅轉(zhuǎn)入到其他應收款-出口退稅款嗎?
如果我出口部分的發(fā)票在前兩個月已經(jīng)認證抵扣了,這個月我要申報出口部分的增值稅申報,應該以這個月認證的進項算應納稅額還是要怎么算
老師您好,請問進出口貿(mào)易公司,每個月的銷項稅額都是可以全額抵扣的,請問如果我們實際銷售金額為2511624、對應的稅額是直接全部免的,那我們進項發(fā)票當月認證抵扣了進項采購金額為2011197元,進項稅額為231376元,請問申報進出口月報時需要全部使用嗎?還是說對應銷售金額對應的金額申報,多的留著以后申報用呢?正常是如果操作?因為我不會進出口申報
老師,我是出口型商貿(mào)企業(yè),如果我在增值稅申報中,已經(jīng)填寫了出口免稅收入,并且勾選認證了出口退稅發(fā)票,那后期我這部分不打算退稅這個報表我需要更正嗎
您好,老師,我想問下,公司員工開自己的車外出辦公,然后回來要報銷車費,領導說給報呢,這個標準怎么衡量呢,沒有頭緒,我怎么知道他的車花費多少,每次他就自己在滴滴打車上,輸起始點和到達點,出來個金額,找打車票報銷著呢
外部人員替公司墊的款現(xiàn)在來報銷是用報銷單還是付款申請單合適
30萬發(fā)票的鮮肉需要繳納什么稅?
老師稅務讓寫個放棄退稅的原因一般咋寫
超過五年的貸款損失在稅前扣除涉及什么問題?
@bamboo老師您好!老師我想向您請教一個問題可以嗎?
老師,公司清理固定資產(chǎn)-車輛,怎么做賬的?之前入賬抵扣了進項稅額,計提了殘值5萬
老師,公司有車了,老板從個人哪里租車,月租金5000元,合規(guī)嗎?
非營利機構支出需要所得發(fā)票嗎
@bamboo老師您好!老師我想向您請教一個問題可以嗎?
對的,,是的
那您操作錯了,出庫的進項不能則抵扣認證哦
我的退稅率和納稅率是一樣的,所以不是沒有不能抵扣的嗎
出庫退稅是什么,不是出口退稅嗎
恩恩是的,是出口退稅,您出口的產(chǎn)品對應的進項,認證的時候不能選擇抵扣認證哦,這樣子就沒法退稅了
那這個是什么意思
你好,我的意思是您用于抵扣了就不能在申請退稅了
抵扣完應納稅額是負數(shù)的情況下應該如何處理?
負數(shù)就不用繳稅,說明有進項留底,可以以后抵扣
生產(chǎn)企業(yè),請問下我出口部分開了普票,這里的即征即退是填是嗎?還有稅率0對吧
您的截圖看不到即征即退退的選項。
左下角有個即征即退,填是還是否
填否就可就可以的。