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如果我出口部分的發(fā)票在前兩個月已經(jīng)認證抵扣了,這個月我要申報出口部分的增值稅申報,應該以這個月認證的進項算應納稅額還是要怎么算

2023-02-14 08:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-14 08:15

你好,您是涉及到出庫退稅嗎

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快賬用戶1930 追問 2023-02-14 08:25

對的,,是的

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齊紅老師 解答 2023-02-14 08:33

那您操作錯了,出庫的進項不能則抵扣認證哦

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快賬用戶1930 追問 2023-02-14 08:35

我的退稅率和納稅率是一樣的,所以不是沒有不能抵扣的嗎

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快賬用戶1930 追問 2023-02-14 08:36

出庫退稅是什么,不是出口退稅嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-14 08:38

恩恩是的,是出口退稅,您出口的產(chǎn)品對應的進項,認證的時候不能選擇抵扣認證哦,這樣子就沒法退稅了

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快賬用戶1930 追問 2023-02-14 08:41

那這個是什么意思

那這個是什么意思
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齊紅老師 解答 2023-02-14 08:44

你好,我的意思是您用于抵扣了就不能在申請退稅了

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快賬用戶1930 追問 2023-02-14 08:44

抵扣完應納稅額是負數(shù)的情況下應該如何處理?

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齊紅老師 解答 2023-02-14 08:47

負數(shù)就不用繳稅,說明有進項留底,可以以后抵扣

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快賬用戶1930 追問 2023-02-14 08:52

生產(chǎn)企業(yè),請問下我出口部分開了普票,這里的即征即退是填是嗎?還有稅率0對吧

生產(chǎn)企業(yè),請問下我出口部分開了普票,這里的即征即退是填是嗎?還有稅率0對吧
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齊紅老師 解答 2023-02-14 09:30

您的截圖看不到即征即退退的選項。

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快賬用戶1930 追問 2023-02-14 09:31

左下角有個即征即退,填是還是否

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齊紅老師 解答 2023-02-14 09:31

填否就可就可以的。

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你好,您是涉及到出庫退稅嗎
2023-02-14
你好,你到時候不申請退稅就可以了,不用更正。
2024-12-25
同學你好 不能退稅 因為是免稅的
2021-04-28
你好,當月認證的發(fā)票,是可以當月抵扣的
2021-03-05
不需要重新開票,10月認證也可以的
2020-10-17
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