你好,您是涉及到出庫退稅嗎
老師,2月出口的進項發(fā)票是在3月認證的,出口收入已經(jīng)做到2月財務(wù)軟件,現(xiàn)在是申報增值稅時,表二導出來的出口發(fā)票信息還是上個月的,我可以手 動改成這個3月認證的出口退稅的發(fā)票數(shù)據(jù)嗎。
老師,我們貿(mào)易公司上月有出口,但是供應(yīng)商發(fā)票未全部取得,部分是暫估了成本。預(yù)計10月才會收全發(fā)票。取得發(fā)票的部分做了待抵扣進項稅額。 那上月的賬只是開了出口發(fā)票,申報了增值稅,未申報退稅,這個需要把待抵扣進項稅轉(zhuǎn)入到其他應(yīng)收款-出口退稅款嗎?
如果我出口部分的發(fā)票在前兩個月已經(jīng)認證抵扣了,這個月我要申報出口部分的增值稅申報,應(yīng)該以這個月認證的進項算應(yīng)納稅額還是要怎么算
老師您好,請問進出口貿(mào)易公司,每個月的銷項稅額都是可以全額抵扣的,請問如果我們實際銷售金額為2511624、對應(yīng)的稅額是直接全部免的,那我們進項發(fā)票當月認證抵扣了進項采購金額為2011197元,進項稅額為231376元,請問申報進出口月報時需要全部使用嗎?還是說對應(yīng)銷售金額對應(yīng)的金額申報,多的留著以后申報用呢?正常是如果操作?因為我不會進出口申報
老師,我是出口型商貿(mào)企業(yè),如果我在增值稅申報中,已經(jīng)填寫了出口免稅收入,并且勾選認證了出口退稅發(fā)票,那后期我這部分不打算退稅這個報表我需要更正嗎
老師,請問酒店的賬怎么做啊?是跟普通企業(yè)一樣嗎?是不是要差額征稅啊
辦對公賬戶需要幾天的時間
8月28號開票建筑服務(wù)跨區(qū)域報完表已經(jīng)填寫,發(fā)票開具的時候?qū)懥朔瘢?月增值稅和附加稅未申報,實際業(yè)務(wù)是本市,現(xiàn)在如何處理
老師,一般納稅人給小規(guī)模納稅人是開專票還是普票?
老師,像這種保潔合同需要繳納印花稅嗎?
老師,請問城鎮(zhèn)土地使用稅怎么算?4500平方,東莞常平
老師,我們是小規(guī)模,對方公司現(xiàn)在也是小規(guī)模下個月轉(zhuǎn)一般納稅人,現(xiàn)在對方公司要給我們公司開勞務(wù)發(fā)票,需要我們提供什么信息,我再多問一句,發(fā)票中的項目名稱是什么?建筑勞務(wù)?
新成立小規(guī)模納稅人建設(shè)廠房,收到建筑專票100萬,可以按普票處理不退回重開嗎?
外管證可以在開票時候再開嗎
我公司和1公司(小規(guī)模納稅人)共同做項目,開發(fā)票給2公司,開票金額是46980元(已收款),其中我公司的有3480元,3480元再給1公司打7折,1公司有43500元,我們公司收1公司10%的管理費和7%的稅費,最終要付1公司多少結(jié)算費?
對的,,是的
那您操作錯了,出庫的進項不能則抵扣認證哦
我的退稅率和納稅率是一樣的,所以不是沒有不能抵扣的嗎
出庫退稅是什么,不是出口退稅嗎
恩恩是的,是出口退稅,您出口的產(chǎn)品對應(yīng)的進項,認證的時候不能選擇抵扣認證哦,這樣子就沒法退稅了
那這個是什么意思
你好,我的意思是您用于抵扣了就不能在申請退稅了
抵扣完應(yīng)納稅額是負數(shù)的情況下應(yīng)該如何處理?
負數(shù)就不用繳稅,說明有進項留底,可以以后抵扣
生產(chǎn)企業(yè),請問下我出口部分開了普票,這里的即征即退是填是嗎?還有稅率0對吧
您的截圖看不到即征即退退的選項。
左下角有個即征即退,填是還是否
填否就可就可以的。