你好,對(duì)的,是的,不到一塊錢不需要交稅的。

老師你好,我已申報(bào)稅額合計(jì)是,1233元,已繳稅額,877元,這個(gè)情況需要退稅嗎?怎么退稅會(huì)顯示0元,他不應(yīng)該退幾百塊回來嗎,謝謝
老師,我想請(qǐng)問一下,我今天申報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候忘記和賬上的銷項(xiàng)稅額再做一次比對(duì)了,假如申報(bào)表和賬上有個(gè)幾毛錢的出入需要做更正申報(bào)嗎?因?yàn)槲医裉煲呀?jīng)繳款了,平時(shí)都會(huì)核對(duì)各項(xiàng),今天忘記核對(duì)了。
老師明明申報(bào)個(gè)稅是4100怎么顯示需要繳納33元稅款,是不是提示時(shí)候顯示中斷不參與計(jì)算,導(dǎo)致這個(gè)情況。還能修改嗎
老師,增值稅申報(bào)時(shí),上個(gè)月沒有業(yè)務(wù),也沒有稅,本月也是零申報(bào),那什么會(huì)出現(xiàn)本期繳納上期的稅款?這個(gè)需要?jiǎng)h除嗎?謝謝
老師好,個(gè)稅算出來只有幾毛錢,申報(bào)時(shí)顯示“申報(bào)成功,無需繳款”。這是不需要扣款,對(duì)嗎?謝謝!
每個(gè)月交個(gè)稅,年度個(gè)稅匯算清繳怎么退回給自己
,甲公司外購一臺(tái)不需要安裝的管理設(shè)備,支付價(jià)款取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為1200萬元,增值稅稅額為156萬,支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)10萬元,增值稅稅額為0.9萬元。甲公司預(yù)計(jì)該設(shè)備可以使用10年,采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,稅法規(guī)定,此類設(shè)備最低折舊年限為10年,預(yù)計(jì)凈殘值為零,按年限平均法計(jì)算的折舊額可以稅前扣除。其次,5月31日,甲公司將自用廠房對(duì)外出租,該廠房系2×20年5月購入非賬面原值200萬元,預(yù)計(jì)使用20年,采用年限平均法計(jì)提折舊,稅法規(guī)定,此類房屋建筑物折舊年限為20年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用年限平均法計(jì)算的折舊金額可以稅前扣除。最后,12月31日,甲公司對(duì)存貨進(jìn)行減值測(cè)試時(shí),發(fā)現(xiàn)一批存貨的賬面價(jià)值余,改用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量,減值金額計(jì)入當(dāng)期
郭老師,昨天說的有異地項(xiàng)目,分別在電子稅務(wù)局和特定主體身份,在電子稅務(wù)局當(dāng)?shù)厣陥?bào)中的數(shù)據(jù)包含異地項(xiàng)目的數(shù)據(jù)嗎
月底營(yíng)收款銀行到賬時(shí)間為次月,如何如何做分錄,且pos機(jī)商扣除手續(xù)費(fèi)后到賬
本月只有采購,沒有銷售,會(huì)計(jì)分錄是不是就只采用進(jìn)價(jià)核算法?如下個(gè)月只有等有售價(jià)時(shí),按照售價(jià)核算法去做?
老師您好,我們公司在一個(gè)園區(qū)建設(shè)了16棟廠房,一個(gè)鍋爐房衛(wèi)生間,一個(gè)污水處理池,請(qǐng)問鍋爐房衛(wèi)生間和污水處理池要交房產(chǎn)稅嗎?
進(jìn)項(xiàng)票有很多,一個(gè)月也用不了那么多,做賬可以把所有進(jìn)項(xiàng)票都在賬上提現(xiàn)嗎?放到應(yīng)交稅費(fèi)未認(rèn)證的這個(gè)科目,認(rèn)證后再把科目放到進(jìn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票里,這樣會(huì)不會(huì)影響交不交稅的問題呢?進(jìn)項(xiàng)稅都可以抵扣,如果是夠進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)票沒抵扣的都沒入賬的話,成本就不一致了
公司購買的京東E卡用于贈(zèng)送客戶怎么記賬?
平安銀行立減金計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)還是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)
老師,想問下電商平臺(tái)的收入如何確定,比如商品原價(jià)100元,使用平臺(tái)10元優(yōu)惠劵,那賣家收入應(yīng)該如何確定?

