好好玩呀,不你好,應該不是退稅,你看一下應補稅款,應該是1233減877。
老師你好,我已申報稅額合計是,1233元,已繳稅額,877元,這個情況需要退稅嗎?怎么退稅會顯示0元,他不應該退幾百塊回來嗎,謝謝
老師你好,有一筆經(jīng)濟業(yè)務需要請教您。之前我們代開了125000元的發(fā)票,收稅點10321.1元,分別轉(zhuǎn)了10300元和21.1元,但是之前的會計只做了銀行存款增加10300, 另一筆21.1做的存現(xiàn),剩下的做收到現(xiàn)金114700元,后來返點退給中間人2100元做的其他應付款,上個月把125000的發(fā)票紅沖了,退回已收稅點10321.1,扣除返點2100,實退8221.1元。請問這個紅沖并退款的分錄應該怎么做啊
老師, 您好,,我公司在21年 1季度 繳納了5元的所得稅費用,,當時未提示彌補以前年度虧損。。。但是,現(xiàn)在匯算清繳年報時,彌補了虧損后, 是要把這個5元給退回來。。 我公司沒有其他費用可以調(diào)整。。 是這個5元必須要退回來嗎?? 有沒有什么風險?? 應該怎么避免風險,,謝謝老師不吝賜教
老師您好,一般納稅人輔導期時候。1月要超量購買發(fā)票,當時預交3個點增值稅和附加稅合計10021.98元,其中一月進項稅額64516.56.銷項稅額71034.90.如沒有預交增值稅本月應交6518.34元增值稅。那么增值稅報表上顯示要退增值稅3503.64.附加稅退245.25.105.10.70.07,那么我想問的是.當時預交增值稅和附加稅分錄到退回來稅整個來龍去脈分錄怎么做,謝謝
這是新公司,5月5號稅務報道。 ① 5月8號收到2張5月8號開的進項發(fā)票,1張是管理費進項專票稅額273.4元已支付金額,一張是租賃3個月的進項普票稅額是627.55元已支付金額。 ② 5月個稅是133.89元。 ③ 購買空調(diào)5月23號已打款,空調(diào)合同里顯示的1張進項專票稅額是1443元,另外1張進項專票稅額180元,這2稅額給人家打款了不過沒收到發(fā)票呢,不過2張進項稅費總額是1443+180=1623元這個數(shù)。 ④ 然后是還一個裝修合同總額是7萬多錢,不過這次只支付了40%,剩余的錢合同里是顯示竣工之后再支付,已支付40%的進項專票稅合同里沒顯示按百分之幾的稅率,如果按9%稅率的話進項專票稅額為2608.164元。 至今為止銷項發(fā)票一張沒開出去呢,需要總部給我們分公司打多少錢?分公司賬戶沒錢 ⑤然后印花稅的話下月正常0申報嗎?這種情況印花稅下月寫5月賬單記會計分錄的時候?qū)懯裁春线m?怎么操作老師
老師,你好,我是個體工商戶,每季度報稅辦理的簡易零申報,現(xiàn)在需填寫工商年報,他的資金數(shù)額應該填寫什么呢
經(jīng)濟法里面考商業(yè)承兌匯票考的是,判斷題問商業(yè)承兌匯票提示承兌之前和之后是不是都可以背書?感覺這個考的很偏[苦澀]
老師您好! 我們老板有一個一般納稅人個體戶執(zhí)照?,F(xiàn)在又沒有營業(yè)了。也沒有注銷。年報的時候怎么填?填歇業(yè)還是開業(yè)?
老師,我初級考完了,準備考中級會計師呢,我應該做什么準備呢
抵扣殘保金對殘疾人的年齡有限制嗎?
老師:企業(yè)這個月要注消,資產(chǎn)負債表中的貨幣資金是4000多元,這個錢是之前向股東借的,掛其他應付款,現(xiàn)在要注消,是不是得先把這個錢還給股東?做分錄,借:其他應付款,貸:銀行存款或現(xiàn)金,讓貨幣資金這個金額是0
幫我分析一下,我今年39歲了,失業(yè)十年,只有從業(yè)資格證書,沒有經(jīng)驗,經(jīng)濟壓力很大,是找個出納工作還是給自己兩個月時間不上班學會計理論和實操,直接找會計工作?
建筑企業(yè),在年末有一部分工程施工合同成本-機械費用未結轉(zhuǎn)至主營業(yè)務成本,請問年末合同成本是否可以有余額?如果可以,這部分沒有轉(zhuǎn)主營業(yè)務成的費用又該如何結轉(zhuǎn)?
車間要用一個材料500元現(xiàn)金 以前談的是含稅13%的 那現(xiàn)在這單我們不用他們開票的話 應該是付他們多少錢
5月份能報6月份的個稅嗎
你好,應該不是退稅,你看一下應補稅款,應該是1233減877。
第一個回復忽略就可以