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老師你好,有一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)需要請教您。之前我們代開了125000元的發(fā)票,收稅點10321.1元,分別轉(zhuǎn)了10300元和21.1元,但是之前的會計只做了銀行存款增加10300, 另一筆21.1做的存現(xiàn),剩下的做收到現(xiàn)金114700元,后來返點退給中間人2100元做的其他應(yīng)付款,上個月把125000的發(fā)票紅沖了,退回已收稅點10321.1,扣除返點2100,實退8221.1元。請問這個紅沖并退款的分錄應(yīng)該怎么做啊

2021-01-04 18:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-04 20:04

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齊紅老師 解答 2021-01-04 20:12

你好:希望可以幫到您,紅沖分錄主要是將之前的分錄對沖哦 借:主營業(yè)務(wù)收入? 114700 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項? 10321.1 貸:銀行存款? ? 125021.1 借:其他應(yīng)付款? ?2100 貸:銷售費用? ? 2100

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快賬用戶1646 追問 2021-01-04 22:44

老師之前我描述的可能不太清楚,原先的憑證是這樣做的,因為我們是給人家代開票的,開票金額減去實際收到的銀行存款就直接放在現(xiàn)金里的,但實際上我們是沒有這么多現(xiàn)金的,我現(xiàn)在就不太明白紅沖的憑證跟這筆退款8221.1的憑證應(yīng)該怎么做

老師之前我描述的可能不太清楚,原先的憑證是這樣做的,因為我們是給人家代開票的,開票金額減去實際收到的銀行存款就直接放在現(xiàn)金里的,但實際上我們是沒有這么多現(xiàn)金的,我現(xiàn)在就不太明白紅沖的憑證跟這筆退款8221.1的憑證應(yīng)該怎么做
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齊紅老師 解答 2021-01-05 15:02

不好意思,上午在忙

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齊紅老師 解答 2021-01-05 15:10

你好:你們這個代開發(fā)票不太規(guī)范哦,之前你們做的現(xiàn)金一直掛著虛數(shù),怎么銷賬呢

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快賬用戶1646 追問 2021-01-05 16:33

因為是之前的業(yè)務(wù),庫存現(xiàn)金一直都是不準確的

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齊紅老師 解答 2021-01-05 17:09

你好:那這個不太好辦哦。賬務(wù)不規(guī)范的情況不好處理

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快賬用戶1646 追問 2021-01-05 17:12

那老師有什么解決辦法嗎,我也是剛接觸,不知道怎么弄了

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齊紅老師 解答 2021-01-05 17:12

不好意思,我也不太清楚哦

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2021-01-04
借銀行存款, 貸應(yīng)交稅費、城建稅、地方教育教育附加。 借應(yīng)交稅費、城建稅、地方教育教育附加,但 貸利潤分配未分配利潤。這個不影響今年的利潤。匯算清繳的時候,這筆納稅調(diào)增。 上面的都是正數(shù),沒有負數(shù)。
2025-03-06
您好,可以 的哦,我們是內(nèi)賬,沒大事,因為不涉及到報稅。 借其他業(yè)務(wù)收入,貸銀行存款 這個分錄也是可以的,上面的回復(fù)我不知道報表給領(lǐng)導(dǎo)了,
2024-06-21
您好,若跨年度,那您借應(yīng)收賬款(紅字)貸以前年度損益調(diào)整(紅字),應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(紅字)
2023-01-04
你好,稍等,馬上計算。
2023-12-06
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