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老師您好,一般納稅人輔導(dǎo)期時(shí)候。1月要超量購買發(fā)票,當(dāng)時(shí)預(yù)交3個(gè)點(diǎn)增值稅和附加稅合計(jì)10021.98元,其中一月進(jìn)項(xiàng)稅額64516.56.銷項(xiàng)稅額71034.90.如沒有預(yù)交增值稅本月應(yīng)交6518.34元增值稅。那么增值稅報(bào)表上顯示要退增值稅3503.64.附加稅退245.25.105.10.70.07,那么我想問的是.當(dāng)時(shí)預(yù)交增值稅和附加稅分錄到退回來稅整個(gè)來龍去脈分錄怎么做,謝謝

2023-03-20 18:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-20 18:18

你好!退回份附加稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入

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快賬用戶3283 追問 2023-03-20 18:19

我想知道整個(gè)流程分錄,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-03-20 18:20

繳納時(shí)你用的什么分錄?

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快賬用戶3283 追問 2023-03-20 18:40

現(xiàn)在不會(huì)做。所以問老師咋做

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齊紅老師 解答 2023-03-20 19:20

外購貨物時(shí): 借:原材料(庫存商品) 應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款(應(yīng)付賬款等) 次月允許抵扣時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 退稅時(shí) 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交增值稅) 附加稅 借銀行存款 貸營業(yè)外收入

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你好!退回份附加稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
2023-03-20
同學(xué)你好。因?yàn)閷儆诳缒陠栴} 可以修改報(bào)表的話還是建議修改12月報(bào)表。如果已經(jīng)結(jié)賬且不能修改。需要在1月調(diào)整相關(guān)分錄。涉及利潤科目的用以前年度損益調(diào)整替代。
2024-02-01
你好這個(gè)計(jì)提過,就不需要再去計(jì)提,是這個(gè)銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額大于預(yù)繳增值稅吧,這個(gè)產(chǎn)生需要交增值稅,那這個(gè)是需要去差額去計(jì)提附加稅,這個(gè)對應(yīng)2月計(jì)提過3月不需要再去計(jì)提
2021-04-14
你好,截圖下8月份的申報(bào)表看下。
2021-08-13
你好,預(yù)交的增值稅及附加稅在申報(bào)的時(shí)候申報(bào)表的附件有地方填報(bào),用來遞減應(yīng)交增值稅,做賬的時(shí)候這部分預(yù)交增值稅在應(yīng)交增值稅下設(shè)置明細(xì)科目作為遞減項(xiàng),具體參考財(cái)稅(2016)22號文
2021-01-05
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