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老師您好,我們是一個(gè)建筑安裝公司,然后在外地去簡(jiǎn)易計(jì)稅。在外地預(yù)交增值稅的時(shí)候,那個(gè)分包出去的那一部分不是從總包里邊扣出去嗎?那樣的話,它的增值稅和增值稅的附加都減少了,但是我現(xiàn)在開票,然后確認(rèn)收入的時(shí)候是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅時(shí)沒(méi)扣除之前的全部金額,最后那個(gè)交了以后是實(shí)際交的金額和我賬上一開始確認(rèn)的那個(gè)應(yīng)交銷項(xiàng)稅里邊他倆不平中間的那個(gè)分包合同的那個(gè)扣除部分的那個(gè)增值稅和增值稅的附加怎么能體現(xiàn)出來(lái)?

2020-12-23 11:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-23 11:56

你好,同學(xué)。 你這預(yù)交是是扣除分包差額預(yù)交的。 但你回機(jī)構(gòu)地,你是要正常按你總合同 金額作為計(jì)稅依據(jù)處理,然后計(jì)算出應(yīng)交的,可扣除預(yù)交的部分的。

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你好,同學(xué)。 你這預(yù)交是是扣除分包差額預(yù)交的。 但你回機(jī)構(gòu)地,你是要正常按你總合同 金額作為計(jì)稅依據(jù)處理,然后計(jì)算出應(yīng)交的,可扣除預(yù)交的部分的。
2020-12-23
對(duì)的 要去項(xiàng)目地所在稅局預(yù)交 然后再去公司所在地稅局填寫預(yù)交表抵減
2021-08-30
你好!是的,附加稅零申報(bào)就可以
2021-04-16
您好,不抵扣做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
2021-07-06
您填錯(cuò)了的地方,您要去稅務(wù)局更正充填呢
2023-03-02
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