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老師,如果做了暫估,但是管理費用票沒有收到,存在了暫估票余額有20萬多,這個怎么沖掉呢,2020年的了,賬上有余額

2023-02-12 16:20
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齊紅老師

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2023-02-12 16:21

您好,是在存貨嗎還是

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快賬用戶7544 追問 2023-02-12 16:23

當時因為沒有成本票,讓公司開的。但是公司開不出來

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齊紅老師 解答 2023-02-12 16:28

那就是當時還在成本是吧

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快賬用戶7544 追問 2023-02-12 16:30

嗯嗯,對的,目前有余額,不知道怎么沖

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齊紅老師 解答 2023-02-12 16:30

現(xiàn)在取得票了沒這個

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快賬用戶7544 追問 2023-02-12 16:32

現(xiàn)在是票也回不來了,沒有票了。

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齊紅老師 解答 2023-02-12 16:33

那目前沒辦法沖啊,也啥都沒有

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快賬用戶7544 追問 2023-02-12 16:35

就這么掛著嗎?當時是先暫估報賬的,現(xiàn)在票回不來了!那這個當時報賬不是虛報了

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齊紅老師 解答 2023-02-12 16:35

嗯對,先這樣掛著的目前

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快賬用戶7544 追問 2023-02-12 16:37

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-02-12 16:38

嗯嗯,不客氣的哈這個

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您好,是在存貨嗎還是
2023-02-12
你好,這個需要做借,其他應付款貸,以前年度損益調(diào)整-暫估?重新做借以前年度損益調(diào)整-辦公費,貸其他應付款,
2021-03-12
對,沒錯,就是把沒有發(fā)票的納稅調(diào)增。
2021-12-23
借庫存商品59貸應付帳款59 做這個的
2021-01-20
是 如果是虛的業(yè)務,需要紅沖的借其他應付款貸利潤分配。
2022-07-06
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