您好,人工實際支出沒?材料取得發(fā)票沒
不是說交易性金融資產的賬價是90嗎?分錄那里為什么寫80,公允價值變動的10為什么不在分錄中體現(xiàn)出來?我認為分錄那里交易性金融資產應該寫90。
去年的季度所得稅申報表的從業(yè)人員數(shù)量填錯了,今年匯算清繳已結束。還能修改去年的季度所得稅申報表嗎?
24年的工資申報表填錯了,匯算清繳以后還能對24年的工資進行更正嗎?
你好老師 個體戶經營超市多家超市怎么核算成本 收入
稅務師考試有獎學金嗎??
退貨并紅沖發(fā)票,先做賬紅沖發(fā)票,在借庫存貸主營業(yè)成本是吧
老師,請問一下工商年報的時候里面的社保信息比如說養(yǎng)老保險的人數(shù)應該是填12月份的人數(shù)是吧?主要是前面幾個月的人數(shù)不一樣。
底薪3600,全勤200元,全勤26天,出勤24天,休息了3三天,公司用3800?30??24
您好,老師,新開的酒店,一般納稅人,如果低值易耗品選擇方法是一次性攤銷,那像布草,餐具這些低值易耗品是不是一次性就計入費用或成本了,當月費用會不會比較高?還有什么價格的定低值易耗品,什么價格的定周轉材料?怎么快速整理不容易記賬混亂重復,日常在記賬時怎么來界定這兩種。 第二個問題是不是只要體現(xiàn)在財務系統(tǒng),不管是幾級科目,只要叫低值易耗品,就一次性攤銷進費用或成本?
這個題是不是有問題?答案和這個牛頭不對馬嘴呀?計提工資還有個稅還有其他應收款個人社保公積金……
5月份 材料取的了發(fā)票 工資也實際支出了
那你這個是不是沖暫估調實際做,結轉成本
有沒有差額這個?取得發(fā)票和你暫估
就是我在21年 調了20年的賬 20年有幾個科目變了 余額在20年 21年沒有余額 現(xiàn)在調21年的賬不好調 因為當初調20年的分錄 是影響20年成本同時影響21年余額 它影響兩邊的
你暫估多少,回來發(fā)票多少這個?你之前暫估結轉成本是不是做借主營業(yè)務成本貸工程施工?現(xiàn)在主營業(yè)務成本成本調通過以前年度損益調整,
我昨天通過以前年度損益調整了 但是會影響21年的利潤 我現(xiàn)在不能影響21年的利潤 只是有幾個科目余額21年沒有
不會影響啊,這個利潤表你上面有以前年度損益調整?
能把你做的分錄截圖給我看一下嗎?
晚一點我發(fā)截圖給你
好我等著您的截圖,
截圖發(fā)不了 共兩筆分錄 借:物資采購-水泥 63814 貸 :應付賬款-暫估 63814 借:工程結算成本-材料費 63814 貸:物資采購-水泥 63814 第二筆 借:工程結算成本-人工費 271400 貸:應付工資 271400 這是我在已經結了20年的賬后 21年的賬也做了幾個月后 又返回去在20年度加的幾筆分錄 這里面的不影響利潤的幾個余額 都沒有結轉到21年 也就是說 20年有余額 21年的期初余額是0 現(xiàn)在的問題是 這幾筆分錄 一半影響20年 一半影響21年 割裂開了
如果做以前年度損益調整 就會影響到21年的利潤 是不是只有一個方法 就是放著不管兩年的余額 數(shù)最終是平的
你這個暫估不會影響 利潤,你這個對應20年這個成本有沒有做收入,你加啥分錄??又返回去在20年度加的幾筆分錄
20年的是當時有開了發(fā)票 缺了我加的這些成本 沒有在12月份完成 這幾筆 而到了匯算清繳前才弄好的
你結轉到主營業(yè)務成本沒,你的意思是有開收入發(fā)票沒有結轉到主營業(yè)務成本,做主營業(yè)務收入?現(xiàn)在是需要找出來影響利潤沒
我這個賬套的科目設置簡單 我分錄里的 工程結算成本 就相當于主營業(yè)務成本了
你這個利潤表這個工程結算成本? 現(xiàn)在回來發(fā)票差額和這個有多少出入,差額多少,回來發(fā)票,借:物資采購-水泥 63814 貸 :應付賬款-暫估 63814 借:工程結算成本-材料費 63814 貸:物資采購-水泥 63814 第二筆 借:工程結算成本-人工費 271400 貸:應付工資 271400??
發(fā)票回來了 賬做到了21年 但是20年的賬是我再21年已經做了賬的情況下 直接調的20年度 就是20年有余額 21年沒有余額
你這個不影響,軟件做賬你這個補上20年,你這個21年影響是期末數(shù),說是程結算成本 就相當于主營業(yè)務成本 那這個結轉損益,就結轉到本年利潤,那這個對應這個就年初未分配利潤,變動,不會影響21年利潤總額,不影響21年交稅,
利潤什么是不影響 影響的是那幾個除利潤外的幾個科目余額 影響應付賬款和應付工資這兩個科目余額 20面有余額 21年沒有 但是整體20和21年的余額數(shù)是零
你這個對應你軟件21年改下年初數(shù),你找售后幫你改下年初數(shù)就可以,沒有發(fā)出工資,和對應沒有付款,你這個改下你年初數(shù)把你改分錄那個期末數(shù)過渡過來就可以