您好,人工實際支出沒?材料取得發(fā)票沒
老師 我是建筑行業(yè)的 今年匯算清繳前 我在20年的賬里 暫估了材料 做了一筆人工成本 做這兩筆的前提是我21年的賬期初余額已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了 做完這兩筆分錄 我20年的暫估有余額 21年初沒有余額 工資也是 20年有余額 21年沒有余額 現(xiàn)在怎么辦呢
老師,去年暫估的20萬成本,在匯算清繳之前沒有取得發(fā)票的話,需要納稅調(diào)增20,請問,賬務(wù)如何處理? 應(yīng)付賬款——暫估成本的期初余額就是20的話;今年如果還要繼續(xù)暫估的10話,那明年匯算清繳之前取得了今年暫估10萬的發(fā)票,因為暫估里面有期初的20萬余額,請問還調(diào)增么? 郭老師回答
老師 我想問下 以前的賬務(wù)都在代賬公司做的。然后發(fā)現(xiàn) 21年有一筆18萬的其他應(yīng)收款—-個人 的期初余額 。然后我在19年20年 都沒有發(fā)現(xiàn)這個人有掛過賬。 銀行流水也沒有這一筆?,F(xiàn)在我應(yīng)該怎么處理呢
老師 我想問下 以前的賬務(wù)都在代賬公司做的。然后發(fā)現(xiàn) 21年有一筆18萬的其他應(yīng)收款—-個人 的期初余額 。(有可能是代賬公司入錯期初余額)然后我在19年20年 都沒有發(fā)現(xiàn)這個人有掛過賬。 銀行流水也沒有這一筆。現(xiàn)在我應(yīng)該怎么處理呢
老師好,我公司小規(guī)模,20年以前的會計做的賬很亂沒有和對賬單對上,我接過來也沒看到20年對賬單,她那時做的賬銀行票據(jù)應(yīng)該不全,我有21年的以后的對賬單,我在21年想把銀行的余額對上,現(xiàn)在是21年年初余額246,實際賬上余額9600,我想做比分錄調(diào)平,便于以后對上,老師這分錄怎么做啊
老師您好,4月份的外來發(fā)票忘了入賬,現(xiàn)在怎么辦
個體戶賣炸雞的開發(fā)票 項目名稱可以是 餐飲服務(wù)或餐飲費嘛
老師,環(huán)保麥型的一般納稅人公司與普通的一般訥稅人會司有什么區(qū)別
建筑行業(yè)暫估成本的依據(jù)是什么? 在什么情況下暫估成本? 暫估成本合法嗎?
您好,老師,為什么這道多選題的答案,延長信用期不能應(yīng)對通貨膨脹風(fēng)險?
老師,甲為什么不確定資產(chǎn)處置損益
固定資產(chǎn)清理這個過度的科目我還是不懂,,是借方表示增加,貸方表示減少嗎
計提:借稅金及附加-水利建設(shè)專項收入17貸應(yīng)繳稅費17。屬于免交零。怎么做分錄。月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)
企業(yè)購入機器設(shè)備,設(shè)備還有配套的小設(shè)備,沒有小設(shè)備這臺固定資產(chǎn)也用不了。那這固定資產(chǎn)怎么入賬?是錄1臺設(shè)備還是錄1臺設(shè)備+1小設(shè)備。
老師,什么是最長訴訟時效
5月份 材料取的了發(fā)票 工資也實際支出了
那你這個是不是沖暫估調(diào)實際做,結(jié)轉(zhuǎn)成本
有沒有差額這個?取得發(fā)票和你暫估
就是我在21年 調(diào)了20年的賬 20年有幾個科目變了 余額在20年 21年沒有余額 現(xiàn)在調(diào)21年的賬不好調(diào) 因為當初調(diào)20年的分錄 是影響20年成本同時影響21年余額 它影響兩邊的
你暫估多少,回來發(fā)票多少這個?你之前暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是做借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工?現(xiàn)在主營業(yè)務(wù)成本成本調(diào)通過以前年度損益調(diào)整,
我昨天通過以前年度損益調(diào)整了 但是會影響21年的利潤 我現(xiàn)在不能影響21年的利潤 只是有幾個科目余額21年沒有
不會影響啊,這個利潤表你上面有以前年度損益調(diào)整?
能把你做的分錄截圖給我看一下嗎?
晚一點我發(fā)截圖給你
好我等著您的截圖,
截圖發(fā)不了 共兩筆分錄 借:物資采購-水泥 63814 貸 :應(yīng)付賬款-暫估 63814 借:工程結(jié)算成本-材料費 63814 貸:物資采購-水泥 63814 第二筆 借:工程結(jié)算成本-人工費 271400 貸:應(yīng)付工資 271400 這是我在已經(jīng)結(jié)了20年的賬后 21年的賬也做了幾個月后 又返回去在20年度加的幾筆分錄 這里面的不影響利潤的幾個余額 都沒有結(jié)轉(zhuǎn)到21年 也就是說 20年有余額 21年的期初余額是0 現(xiàn)在的問題是 這幾筆分錄 一半影響20年 一半影響21年 割裂開了
如果做以前年度損益調(diào)整 就會影響到21年的利潤 是不是只有一個方法 就是放著不管兩年的余額 數(shù)最終是平的
你這個暫估不會影響 利潤,你這個對應(yīng)20年這個成本有沒有做收入,你加啥分錄??又返回去在20年度加的幾筆分錄
20年的是當時有開了發(fā)票 缺了我加的這些成本 沒有在12月份完成 這幾筆 而到了匯算清繳前才弄好的
你結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本沒,你的意思是有開收入發(fā)票沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,做主營業(yè)務(wù)收入?現(xiàn)在是需要找出來影響利潤沒
我這個賬套的科目設(shè)置簡單 我分錄里的 工程結(jié)算成本 就相當于主營業(yè)務(wù)成本了
你這個利潤表這個工程結(jié)算成本? 現(xiàn)在回來發(fā)票差額和這個有多少出入,差額多少,回來發(fā)票,借:物資采購-水泥 63814 貸 :應(yīng)付賬款-暫估 63814 借:工程結(jié)算成本-材料費 63814 貸:物資采購-水泥 63814 第二筆 借:工程結(jié)算成本-人工費 271400 貸:應(yīng)付工資 271400??
發(fā)票回來了 賬做到了21年 但是20年的賬是我再21年已經(jīng)做了賬的情況下 直接調(diào)的20年度 就是20年有余額 21年沒有余額
你這個不影響,軟件做賬你這個補上20年,你這個21年影響是期末數(shù),說是程結(jié)算成本 就相當于主營業(yè)務(wù)成本 那這個結(jié)轉(zhuǎn)損益,就結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,那這個對應(yīng)這個就年初未分配利潤,變動,不會影響21年利潤總額,不影響21年交稅,
利潤什么是不影響 影響的是那幾個除利潤外的幾個科目余額 影響應(yīng)付賬款和應(yīng)付工資這兩個科目余額 20面有余額 21年沒有 但是整體20和21年的余額數(shù)是零
你這個對應(yīng)你軟件21年改下年初數(shù),你找售后幫你改下年初數(shù)就可以,沒有發(fā)出工資,和對應(yīng)沒有付款,你這個改下你年初數(shù)把你改分錄那個期末數(shù)過渡過來就可以