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老師您好,請問賬上有暫估費用,但是現(xiàn)在沒有發(fā)票了,如果把這筆費用沖掉,交所得稅的話,賬務處理應該怎么做?

2023-01-05 10:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-05 10:57

您好,把暫估會計分錄沖銷就行了

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快賬用戶4647 追問 2023-01-05 11:00

做的時候是借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款。我想等到五月份在沖掉這比分錄,應該怎么做呢?麻煩老師指導一下謝謝

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齊紅老師 解答 2023-01-05 11:01

你這個最好不要跨年,跨年比較麻煩。

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快賬用戶4647 追問 2023-01-05 11:04

老師,如果想跨年應該怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2023-01-05 11:04

把成本科目換成以前年度損益調(diào)整做賬

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您好,把暫估會計分錄沖銷就行了
2023-01-05
您好,是在存貨嗎還是
2023-02-12
你好,這個勞務費的一級科目是什么?主營業(yè)務成本嗎?
2023-04-27
沒有回來,發(fā)票的匯算清繳納稅調(diào)整調(diào)表不調(diào)賬。
2023-04-27
借庫存商品貸利潤分配,未分配利潤 匯算清繳納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額,填寫你暫估的這一個。
2024-06-11
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