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Q

工廠自己生產的番茄醬,過年送了幾箱給員工 價值500元,怎么做賬?

2023-02-12 13:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-02-12 13:19

同學,你好 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費

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快賬用戶9655 追問 2023-02-12 13:21

為何貸主營收入? 發(fā)給員工也視同銷售么?那是否還需要結轉相應的銷售成本并且申報增值稅?

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齊紅老師 解答 2023-02-12 13:22

同學,你好 視同銷售的

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快賬用戶9655 追問 2023-02-12 13:23

如果發(fā)給車間管理人員必須進制造費用核算么?還是也可以在管理費用,確認收入后結轉相應 成本這個業(yè)務就完結了吧?

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齊紅老師 解答 2023-02-12 13:23

進制造費用 嗯嗯,是的

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快賬用戶9655 追問 2023-02-12 14:37

還有一些送廠外客戶了 這個不能進應付薪酬吧?送廠外客戶的要進入哪個科目?

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齊紅老師 解答 2023-02-12 16:17

同學,你好 直接入銷售費用

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同學,你好 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費
2023-02-12
你好,這個題目的問題是什么的
2023-09-27
1店 4800+400+400,并不等于8100,數(shù)據(jù)是否給錯誤 借,其他應收款~工廠
2021-06-23
1)計算該酒業(yè)公司上述第1筆業(yè)務應納稅的消費稅 (15*5860+2340/1.13)*20%+15*2000*0.5=32994.15929
2025-06-16
(1)第 1 筆業(yè)務應納稅的消費稅: 從量稅 = 15×2000×0.5 = 15000(元) 從價稅 = [5860×15 + 2340÷(1 + 13%)]×20% = 17880(元) 應納稅的消費稅 = 15000 + 17880 = 32880(元) (2)第 2 筆業(yè)務應納的消費稅: 從量稅 = 10×2000×0.5 = 10000(元) 從價稅 = 70200÷(1 + 13%)×20% = 12400(元) 應納的消費稅 = 10000 + 12400 = 22400(元) (3)第 3 筆業(yè)務應納的消費稅: 贈送賓客和獎勵職工視同銷售。 從量稅 = (40 + 50)×12×0.5 = 540(元) 從價稅 = [(40 + 50)×350÷(1 + 13%)]×20% = 5752.21(元) 應納的消費稅 = 540 + 5752.21 = 6292.21(元)
2024-06-26
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