同學,你好 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費

審計人員趙雯對杭州華豐有限責任公司2018年度的財務報表進行審計,發(fā)現(xiàn)該公司于2018年年底將自己生產(chǎn)的100箱高級白酒作為福利發(fā)放給職工,高級白酒每箱成本價5000元,不含稅售價10000元,增值稅稅率為16%,杭州華豐有限責任公司年底對上述事項未做賬務處理.問根據(jù)以上材料,編制審計調(diào)整分錄
1、去年購買汽車的進項發(fā)票已認證,今年準備進項轉(zhuǎn)出,分錄是?(今年賣車給員工 ,員工自己找人操作把原本來賣給員工二手發(fā)票是41萬元員工開成了8萬元二手車發(fā)票, 那公司就無償?shù)慕o員工,不過之前汽車價值85萬元現(xiàn)在需要進項轉(zhuǎn)出然后公司補交增值稅),那么企業(yè)所得稅和已經(jīng)折舊的還有進項轉(zhuǎn)出怎么樣賬務處理了
工廠自己生產(chǎn)的番茄醬,過年送了幾箱給員工 價值500元,怎么做賬?
北京市喜燕酒廠有限公司為一般納稅人,2022年1月發(fā)生業(yè)務如下:(1)銷售自產(chǎn)的杏花醬香型糧食白酒2噸給一級貿(mào)易公司甲,開具增值稅專用發(fā)票注明金額32萬元。銷售自產(chǎn)的杏花醬香型糧食白酒300KG給煙酒專賣店,開具增值稅普通發(fā)票價稅合計金額6.78萬元。(2)用自產(chǎn)的杏花醬香型糧食白酒500KG換取200臺電飯煲用于春節(jié)發(fā)放員工福利。(3)銷售2500箱6*500ML六福濃香型薯類白酒,開具增值稅普通發(fā)票價稅合計金額33.9萬元,另外收取品牌使用費2萬元,包裝物押金0.7萬元,違約金0.125萬元。(4)委托鴻毛酒廠生產(chǎn)高粱白酒2噸,原材料成本10萬元,支付輔材和加工費金額2萬元,鴻毛酒廠已代扣代繳消費稅。委托收回后將80%用于加工成藥酒500箱6*500ML,通過非獨立核算門市部銷售,每箱不含稅價格500元。將剩余20%用于員工福利。
計算題 某煙花生產(chǎn)企業(yè)2021年1月發(fā)生以下業(yè)務:月初庫存外購已稅的鞭炮的金額為12 000元,當月購進已稅鞭炮300箱,增值稅專用發(fā)票上注明的每箱購進金額為300元。月末庫存外購已稅鞭炮的金額為8 000元(金額均不含增值稅)。其余為當月生產(chǎn)領用。當月該煙花生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)了Y型鞭炮500箱,其中: (1)銷售給A商貿(mào)公司100箱,每箱不含稅銷售價格為800元 (2)100箱通過該企業(yè)自設非獨立核算門市部銷售,每箱不含稅銷售價格為900元 (3)銷售給B商貿(mào)公司200箱,每箱不含稅銷售價格為1 100元 (4)剩余的100箱作為福利發(fā)給職工 (5)除此之外,將200箱Z型鞭炮與火藥廠換取生產(chǎn)鞭炮用的火藥原料,互相開具了增值稅專用發(fā)票;已知Z型鞭炮的平均價格為950元/箱,最高售價1 100元/箱。(其他相關資料:鞭炮焰火的消費稅稅率為15%。) 計算銷售給B商貿(mào)公司鞭炮應繳納的消費稅。
稅法2上,有一個什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個人獨資企業(yè)如何零申報
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費稅
同一法人的企業(yè)互相進行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進某機器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機器價格是5萬元,配有配件B的機器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機器已經(jīng)銷售完畢且供應商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機器,因為機器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學習會計實操,在學習學堂實操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨資企業(yè)是不是就是個體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺車,10月做憑證是長期待攤費用和累計折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉(zhuǎn)讓費,但是沒有發(fā)票,如何入賬?
為何貸主營收入? 發(fā)給員工也視同銷售么?那是否還需要結轉(zhuǎn)相應的銷售成本并且申報增值稅?
同學,你好 視同銷售的
如果發(fā)給車間管理人員必須進制造費用核算么?還是也可以在管理費用,確認收入后結轉(zhuǎn)相應 成本這個業(yè)務就完結了吧?
進制造費用 嗯嗯,是的
還有一些送廠外客戶了 這個不能進應付薪酬吧?送廠外客戶的要進入哪個科目?
同學,你好 直接入銷售費用