未分配利潤轉(zhuǎn)入流動資金??
未分配利潤無法變現(xiàn)
								
                                    
                                    
                                    
                                    年末未分配利潤轉(zhuǎn)入流動資金的賬務(wù)處理
月初調(diào)去年沒入賬的票借:以前年度損益調(diào)整60000 貸:應(yīng)付賬款 60000 月末用轉(zhuǎn)出到利潤分配里嗎月末的賬務(wù)處理分錄是什么樣的?還是不處理到年末在轉(zhuǎn)到利潤分配~未分配利潤里
23年末的本年利潤忘記做結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤的分錄了,能在今年的憑證里做這個賬務(wù)處理么?
請教下,本年利潤和未分配利潤在財務(wù)軟件里是兩個科目嗎?未分配利潤只有在年末的時候才會有賬務(wù)處理是嗎?本年利潤在每個月的月末都要結(jié)轉(zhuǎn)損益,到了年底再結(jié)轉(zhuǎn)給未分配利潤。是這樣嗎?
                請問甲公司和乙公司共同出資成立乙公司,甲公司的出資可以作為成本支出嗎?
應(yīng)付賬款借方余額長期掛賬。后來發(fā)票也開不進(jìn)來。如何平賬
老師您好,當(dāng)時9月的時候我問老板公司有做電商平臺嘛,老板說沒有,結(jié)果現(xiàn)在問老板說10月有做電商平臺,而且仔細(xì)一問說9月27日入駐電商平臺,9月27到30日有幾千塊錢收入,那這9月的數(shù)據(jù)還要申報嘛
老師用私卡報銷,發(fā)工資也用私卡有什么風(fēng)險
老師:這個真假的,核定征收
房產(chǎn)開票是13的稅嗎
前幾年年匯算清繳時暫估沒票的調(diào)增繳稅了,賬里暫估的這部分怎么做分錄
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是將早餐用餐人數(shù)/2來核算,因為早餐10塊,午餐20
小規(guī)模納稅人季度31萬賬怎么做?
請問一下,未開票收入,上個月做了三千元的未開票收入,為了湊需要繳納的增值稅,這個?申報增值稅,認(rèn)證的進(jìn)項稅額和銷項稅額正好,繳納幾元錢的銷項稅,就沒有把上個月未開票收入低這個月開票金額,上個月的未開票收入我可以下個月低開票金額嗎?