你好,忘記做了結(jié)轉(zhuǎn), 是可以今年補做結(jié)轉(zhuǎn)處理的

老師,年末把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤那里,那筆分錄是先把12月的憑證做完然后結(jié)轉(zhuǎn)損益才做那筆轉(zhuǎn)到未分配利潤的分錄對嗎
老師,年末將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤是不是把12月全部過賬結(jié)轉(zhuǎn)損益了得出22年本年利潤的數(shù)據(jù)了,然后在新增一張記賬憑證笨鳥做借:本年利潤 貸:利潤分配—未分配利潤這一步,做完就把這張憑證在過賬就可以結(jié)賬了是嗎?
22年12月忘記做本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤的分錄,已經(jīng)結(jié)賬,而且沒得反結(jié)賬,要如何解決? 可以做23年1月補做嗎?
老師 22年12月期末沒有把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤,要補記到23年的賬套里嗎
老師 22年12月期末沒有把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤,要補記到23年3月的賬套里嗎
老師,未開票收入怎么做賬務(wù)處理呢
老師好,有個我個人問題想咨詢下,我前年考會計中級職稱三科都沒過,今年考了兩科,過了一門經(jīng)濟法剛60分,會計我明顯感覺比去年理解上好了很多,而且做了550題刷了三遍,但是今年和去年分數(shù)一點沒變還是47.就想問下我這樣還有必要繼續(xù)嗎?
老師,請問針對公司業(yè)務(wù)員工資比較高,交的個稅比較高,怎么籌劃這個?
老師你好 我有個員工是我和另外一個老板一人出一部分工資 這個工資沒個月我這邊已經(jīng)付了 現(xiàn)在需要收回來怎么做分錄
請問甲公司和乙公司共同出資成立乙公司,甲公司的出資可以作為成本支出嗎?
店里閑錢拿來做了一點理財,借短期投資……某某產(chǎn)品,貸現(xiàn)金或銀行存款。其中會產(chǎn)生一點費用,手續(xù)費和軟件使用費,這個入到什么科目去?
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是將早餐用餐人數(shù)/2來核算,因為早餐10塊,午餐20
應(yīng)付賬款借方余額長期掛賬。后來發(fā)票也開不進來。如何平賬
老師您好,當(dāng)時9月的時候我問老板公司有做電商平臺嘛,老板說沒有,結(jié)果現(xiàn)在問老板說10月有做電商平臺,而且仔細一問說9月27日入駐電商平臺,9月27到30日有幾千塊錢收入,那這9月的數(shù)據(jù)還要申報嘛
老師用私卡報銷,發(fā)工資也用私卡有什么風(fēng)險
可以在今年的第一筆分錄里做么
你好,是的 ,是可以的
好呢老師,還有23年7月開具了工程發(fā)票給甲方,因為甲方要換房地產(chǎn)名稱,1月對這個發(fā)票做了紅沖,這個要怎么做賬務(wù)處理
從原來公司轉(zhuǎn)進來的工程款需要原路退回么?
你好,發(fā)票紅沖了,做之前收入的相反分錄 款項不需要退回,然后開具正確名稱的發(fā)票就是了
老師,為什么不是做以前年度損益調(diào)整呢?
你好,因為你發(fā)票是今年紅沖,而不是以前年度賬務(wù)處理錯誤啊
紅沖不是相當(dāng)于把23年的7月這筆收入沖掉么,減少以前年度的收入不是么?
你好,你紅沖的發(fā)票是今年開具,不是去年開具,所以是正常做收入負數(shù)分錄啊?
如果只紅沖不重開這個項目的發(fā)票了呢?
你好,那就做收入的沖銷分錄就是了?
老師,這要怎么沖?
你好 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目
發(fā)票紅沖后期重開與不開都是一樣的分錄么?
你好,是的,是這樣的
老師,有點不理解不重開為什么不用以前年度損益調(diào)整
你好,你可以想一下,如果是去年銷售的貨物,今年開具負數(shù)發(fā)票,那負數(shù)發(fā)票的分錄借方也是? 主營業(yè)務(wù)收入,而不是? ?以前年度損益調(diào)整 啊
去年銷售的,去年也開過了正數(shù)發(fā)票,今年把開的發(fā)票紅沖了,銷售行為還在呢啊
你好,你可以想一下,如果是去年銷售的貨物,今年開具負數(shù)發(fā)票,那負數(shù)發(fā)票的分錄借方也是? 主營業(yè)務(wù)收入,而不是? ?以前年度損益調(diào)整? (是針對這個回復(fù),還有什么疑問嗎)