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23年末的本年利潤忘記做結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤的分錄了,能在今年的憑證里做這個賬務(wù)處理么?

2024-03-26 15:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-26 15:58

你好,忘記做了結(jié)轉(zhuǎn), 是可以今年補做結(jié)轉(zhuǎn)處理的

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快賬用戶5587 追問 2024-03-26 15:58

可以在今年的第一筆分錄里做么

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齊紅老師 解答 2024-03-26 15:59

你好,是的 ,是可以的

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快賬用戶5587 追問 2024-03-26 16:00

好呢老師,還有23年7月開具了工程發(fā)票給甲方,因為甲方要換房地產(chǎn)名稱,1月對這個發(fā)票做了紅沖,這個要怎么做賬務(wù)處理

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快賬用戶5587 追問 2024-03-26 16:01

從原來公司轉(zhuǎn)進來的工程款需要原路退回么?

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齊紅老師 解答 2024-03-26 16:02

你好,發(fā)票紅沖了,做之前收入的相反分錄 款項不需要退回,然后開具正確名稱的發(fā)票就是了

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快賬用戶5587 追問 2024-03-26 16:03

老師,為什么不是做以前年度損益調(diào)整呢?

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齊紅老師 解答 2024-03-26 16:03

你好,因為你發(fā)票是今年紅沖,而不是以前年度賬務(wù)處理錯誤啊

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快賬用戶5587 追問 2024-03-26 16:05

紅沖不是相當(dāng)于把23年的7月這筆收入沖掉么,減少以前年度的收入不是么?

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齊紅老師 解答 2024-03-26 16:06

你好,你紅沖的發(fā)票是今年開具,不是去年開具,所以是正常做收入負數(shù)分錄啊?

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快賬用戶5587 追問 2024-03-26 16:07

如果只紅沖不重開這個項目的發(fā)票了呢?

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齊紅老師 解答 2024-03-26 16:10

你好,那就做收入的沖銷分錄就是了?

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快賬用戶5587 追問 2024-03-26 16:11

老師,這要怎么沖?

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齊紅老師 解答 2024-03-26 16:12

你好 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目

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快賬用戶5587 追問 2024-03-26 16:13

發(fā)票紅沖后期重開與不開都是一樣的分錄么?

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齊紅老師 解答 2024-03-26 16:14

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶5587 追問 2024-03-26 16:15

老師,有點不理解不重開為什么不用以前年度損益調(diào)整

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齊紅老師 解答 2024-03-26 16:17

你好,你可以想一下,如果是去年銷售的貨物,今年開具負數(shù)發(fā)票,那負數(shù)發(fā)票的分錄借方也是? 主營業(yè)務(wù)收入,而不是? ?以前年度損益調(diào)整 啊

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快賬用戶5587 追問 2024-03-26 16:21

去年銷售的,去年也開過了正數(shù)發(fā)票,今年把開的發(fā)票紅沖了,銷售行為還在呢啊

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齊紅老師 解答 2024-03-26 16:22

你好,你可以想一下,如果是去年銷售的貨物,今年開具負數(shù)發(fā)票,那負數(shù)發(fā)票的分錄借方也是? 主營業(yè)務(wù)收入,而不是? ?以前年度損益調(diào)整? (是針對這個回復(fù),還有什么疑問嗎)

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你好,忘記做了結(jié)轉(zhuǎn), 是可以今年補做結(jié)轉(zhuǎn)處理的
2024-03-26
你好,是的,是這樣的
2023-01-12
你好,可以補做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,賬務(wù)處理是 借:本年利潤 ?,貸:利潤分配—未分配利潤 或相反分錄
2021-02-02
嗯嗯,可以的,沒問題的
2023-01-17
同學(xué), 這個可以根據(jù)你們做賬的實際需要,按月或者按年結(jié)轉(zhuǎn)都可以。
2021-04-13
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