你好,以前年度損益調(diào)整,月末直接結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤就可以的,其他的不用動。

老師,調(diào)以前年度的收入,通過以前年度損益調(diào)整,是月末結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配-未分配利潤嗎? 期末應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?月末還是期末結(jié)轉(zhuǎn)?
當月調(diào)整上年度利潤,補計提了一部分企業(yè)所得稅,分錄做:借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費--所得稅,結(jié)轉(zhuǎn): 借:利潤分配--未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整。做完后,資產(chǎn)負債表里的利未分配利潤年末減年初數(shù)不等于利潤表的利潤總額,是哪里出了問題呢?
月初調(diào)去年沒入賬的票借:以前年度損益調(diào)整60000 貸:應(yīng)付賬款 60000 月末用轉(zhuǎn)出到利潤分配里嗎月末的賬務(wù)處理分錄是什么樣的?還是不處理到年末在轉(zhuǎn)到利潤分配~未分配利潤里
請教下,本年利潤和未分配利潤在財務(wù)軟件里是兩個科目嗎?未分配利潤只有在年末的時候才會有賬務(wù)處理是嗎?本年利潤在每個月的月末都要結(jié)轉(zhuǎn)損益,到了年底再結(jié)轉(zhuǎn)給未分配利潤。是這樣嗎?
去年無票成本計入管理費用科目,然后年末結(jié)轉(zhuǎn)入未分配利潤了。24年企業(yè)所得稅沒有匯算清繳?,F(xiàn)在拿到票了,要記賬了。去年這個要怎么調(diào)整。入賬金額一樣但入賬科目要改。是不是借:對應(yīng)的成本費用科目 貸:以前年度損益調(diào)整 調(diào)整未分配利潤 借:調(diào)整未分配利潤 貸:利潤分配-未分配利潤
老師,未開票收入怎么做賬務(wù)處理呢
老師好,有個我個人問題想咨詢下,我前年考會計中級職稱三科都沒過,今年考了兩科,過了一門經(jīng)濟法剛60分,會計我明顯感覺比去年理解上好了很多,而且做了550題刷了三遍,但是今年和去年分數(shù)一點沒變還是47.就想問下我這樣還有必要繼續(xù)嗎?
老師,請問針對公司業(yè)務(wù)員工資比較高,交的個稅比較高,怎么籌劃這個?
老師你好 我有個員工是我和另外一個老板一人出一部分工資 這個工資沒個月我這邊已經(jīng)付了 現(xiàn)在需要收回來怎么做分錄
請問甲公司和乙公司共同出資成立乙公司,甲公司的出資可以作為成本支出嗎?
店里閑錢拿來做了一點理財,借短期投資……某某產(chǎn)品,貸現(xiàn)金或銀行存款。其中會產(chǎn)生一點費用,手續(xù)費和軟件使用費,這個入到什么科目去?
老師,餐飲公司,早餐餐標10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是將早餐用餐人數(shù)/2來核算,因為早餐10塊,午餐20
應(yīng)付賬款借方余額長期掛賬。后來發(fā)票也開不進來。如何平賬
老師您好,當時9月的時候我問老板公司有做電商平臺嘛,老板說沒有,結(jié)果現(xiàn)在問老板說10月有做電商平臺,而且仔細一問說9月27日入駐電商平臺,9月27到30日有幾千塊錢收入,那這9月的數(shù)據(jù)還要申報嘛
老師用私卡報銷,發(fā)工資也用私卡有什么風(fēng)險
就是借:利潤分配~未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整就可以對嗎
對的是的,是怎么做的