同學(xué)你好,不需要做分錄調(diào)整,只需要把資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤項(xiàng)目的取數(shù)公式修改一下即可。
資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤 期末余額正數(shù)減去資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤年初數(shù) 不等于利潤表 本年累計(jì)數(shù),差異額就是因?yàn)楫?dāng)月分配的金額額,那像這樣的怎么對資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表算對平了???
老師,23年01月資產(chǎn)負(fù)債表中期初跟期末余額不平,不平的金額就是23年01月未分配利潤的期初數(shù)跟22年12月為分配利潤的期末數(shù)之間的差額,想問下這要通過分錄怎么調(diào)整?
23年6月補(bǔ)計(jì)提了22年的法定盈余公積,導(dǎo)致負(fù)債表每月未分配利潤期末-期初余額與利潤表凈利潤有差額,差額就是補(bǔ)22年法定盈余公積的數(shù)額,23年12月要計(jì)提23年的法定盈余公積,是否會導(dǎo)致兩張表差額更大?年底應(yīng)該怎么處理調(diào)整?分錄怎么寫?
23年6月補(bǔ)計(jì)提了22年的法定盈余公積,導(dǎo)致負(fù)債表每月未分配利潤期末-期初余額與利潤表凈利潤有差額,差額就是補(bǔ)22年法定盈余公積的數(shù)額,23年12月要計(jì)提23年的法定盈余公積,是否會導(dǎo)致兩張表差額更大?年底應(yīng)該怎么處理調(diào)整?分錄怎么寫?
23年有筆分錄是以前年度損益調(diào)整50元,出12月報表的時候,資產(chǎn)負(fù)債表,未分配利潤科目,期末數(shù)減期初數(shù)跟利潤表的利潤不一致,差了50,怎么調(diào)整?是不是錯了
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
直接加上這個差額就行嗎??
同學(xué)你好,也可以這樣操作,也可以看看是哪個科目的問題,把科目的取數(shù)做好也行。