調(diào)整了利潤分配就會(huì)有差額很正常的
做了一筆以前年度損益調(diào)整后資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表勾稽關(guān)系已符合:資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)十本年利潤的凈利潤本年累計(jì)±以前年度損益調(diào)整。問:對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期初數(shù)需要做調(diào)整嗎?
使用以前年度損益調(diào)整科目,會(huì)導(dǎo)致利潤表的凈利潤不等于資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的期末數(shù)減期初數(shù)
今年4月份做了一筆以前年度損益調(diào)整,沖減利潤分配,導(dǎo)致現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤期末減去期初數(shù),不等于利潤表里凈利潤,我應(yīng)該調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表哪里
是憑證中使用了“以前年度損益調(diào)整”科目是不是就資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤”科目期末數(shù)-“未分配利潤”科目期初數(shù)=利潤表“凈利潤”科目累計(jì)數(shù)不成立了嗎?這樣需要調(diào)整嗎?
23年有筆分錄是以前年度損益調(diào)整50元,出12月報(bào)表的時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表,未分配利潤科目,期末數(shù)減期初數(shù)跟利潤表的利潤不一致,差了50,怎么調(diào)整?是不是錯(cuò)了
兩年過注冊(cè)稅務(wù)師的話科目怎么搭配
老師:繼續(xù)教育中間年份有沒教育的可以補(bǔ)嗎?
報(bào)銷固定資產(chǎn)如何入賬
老師,現(xiàn)在營業(yè)執(zhí)照只有副本沒有正本了是嗎
港雜費(fèi)發(fā)票一定要帶水點(diǎn)嗎,開什么品名幾個(gè)點(diǎn)
二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,購買方和買方都是個(gè)人,公司可以拿來入賬嗎
老師,我家是市政工程類企業(yè),今年剛成立執(zhí)行小企業(yè)準(zhǔn)則,現(xiàn)在收到一筆工程款,確認(rèn)收入是可以直接永用主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)不,還是必須得用工程結(jié)算科目過渡一下
(2)跟答案不一樣,也沒發(fā)現(xiàn)哪里有錯(cuò),四舍五入小數(shù)位差異也不至于差這么多。。。到底什么原因啊頭大,答案是24093.73
老師,帶客戶去基地考察項(xiàng)目,入什么科目呢
老師,人員授權(quán)管理在哪里呀,沒有找到呢,我把企業(yè)登錄的二維碼給了法人后,他掃臉后登錄進(jìn)來的,沒有看到人員授權(quán)管理呀
我的報(bào)表沒問題是吧,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表差50元是對(duì)的是嗎
是的,很正常的,不用管了