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老師,到稅務(wù)局沖紅去年發(fā)票,今年匯算清繳去年的數(shù)據(jù),沖紅那個數(shù)據(jù)系統(tǒng)還有嗎?

2023-02-10 18:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-10 18:11

你好,你是在今年紅沖,然后去年匯算青椒,還是按照沒有紅沖之前的今年紅沖的影響今年的收入。如果你影響去年的收入的話,你的增值稅在今年做,所得稅在去年做的,增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致。

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快賬用戶1106 追問 2023-02-10 18:14

沒太懂,我的匯算清繳還是按沒有沖紅的收入申報嗎?我今年沖紅就不用做以前年度損益調(diào)整對嗎。

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齊紅老師 解答 2023-02-10 18:20

不需要做的 做到今年的收入里面 原因說了

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快賬用戶1106 追問 2023-02-10 18:29

明白,到稅務(wù)局去沖紅處理和我在稅控盤沖紅一樣了

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齊紅老師 解答 2023-02-10 18:31

對的,是的,都需要申報

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快賬用戶1106 追問 2023-02-10 18:33

好的,謝謝,我原以為我沖紅去年的收入,實(shí)際是去年收入減少,用以前年度損益調(diào)整一下。是錯的了

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齊紅老師 解答 2023-02-10 18:34

你用以前年度損益調(diào)整的話,你的增值稅在今年申報的吧,負(fù)數(shù),然后你的收入賬上負(fù)數(shù)銷售額又在去年申報的,你的增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不就不一致了。

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快賬用戶1106 追問 2023-02-11 09:07

老師,賬務(wù)處理是這樣,匯算清繳還是按我實(shí)際上去年沒沖紅的收入報對吧

老師,賬務(wù)處理是這樣,匯算清繳還是按我實(shí)際上去年沒沖紅的收入報對吧
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齊紅老師 解答 2023-02-11 09:10

你好 這個做法匯算清繳需要減少收入啊

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齊紅老師 解答 2023-02-11 09:11

增值稅銷售額在今年減少 所得稅收入在去年減少

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快賬用戶1106 追問 2023-02-11 09:15

所以所得稅和增值稅就會不一致,好懵圈。怎么做才對呢

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齊紅老師 解答 2023-02-11 09:18

我給你寫啦 不是嗎 做到今年啊

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齊紅老師 解答 2023-02-11 09:18

借銀行負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 沖收入今年的

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快賬用戶1106 追問 2023-02-11 09:24

嗯嗯,我也是和你說的這樣做,影響今年收入。但是之前學(xué)堂的課,好像說用以前年度損益調(diào)整科目,所以又去查了一下學(xué)堂提問的。又是用以前年度損益調(diào)整,所以……懵了

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齊紅老師 解答 2023-02-11 09:32

可以的,你可以選擇這個的,但是會出現(xiàn)上面的情況,所以不建議選擇

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快賬用戶1106 追問 2023-02-11 09:40

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-02-11 09:43

不用客氣,工作愉快

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你好,你是在今年紅沖,然后去年匯算青椒,還是按照沒有紅沖之前的今年紅沖的影響今年的收入。如果你影響去年的收入的話,你的增值稅在今年做,所得稅在去年做的,增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致。
2023-02-10
你好,不需要調(diào)整的,直接紅沖當(dāng)年的就行。
2023-06-08
同學(xué)你好 需要更正的 這個暫估的匯算清繳之前沒有發(fā)票就要調(diào)增
2023-07-18
可以調(diào)增23年沒有收到發(fā)票的數(shù)據(jù)
2025-05-13
是的,納稅調(diào)增就得補(bǔ)交稅
2025-04-08
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