你好,你是在今年紅沖,然后去年匯算青椒,還是按照沒有紅沖之前的今年紅沖的影響今年的收入。如果你影響去年的收入的話,你的增值稅在今年做,所得稅在去年做的,增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致。
請問老師,去年開的票,今年發(fā)現(xiàn)錯了,然后紅沖開負(fù)數(shù),再重開,去年的匯算清繳有影響么?去年的季度企業(yè)所得稅有影響么
老師,到稅務(wù)局沖紅去年發(fā)票,今年匯算清繳去年的數(shù)據(jù),沖紅那個數(shù)據(jù)系統(tǒng)還有嗎?
老師,現(xiàn)在做公司的企業(yè)所得稅匯算清繳,在這前幾天接受到去年22年12月份的發(fā)票需要紅沖作廢,如果我現(xiàn)在紅沖作廢,會影響到我現(xiàn)在做22年的匯算清繳的數(shù)據(jù)嗎
郭老師,現(xiàn)在做公司的企業(yè)所得稅匯算清繳,在這前幾天接受到去年22年12月份的發(fā)票需要紅沖作廢,如果我現(xiàn)在紅沖作廢,會影響到我現(xiàn)在做22年的匯算清繳的數(shù)據(jù)嗎
老師 我們紅沖了一筆去年12月的發(fā)票 現(xiàn)在已經(jīng)匯算清繳了 那去年的數(shù)據(jù)還需要調(diào)整嗎
個人獨(dú)資企業(yè)出售固定資產(chǎn)的收入在申報經(jīng)營所得中也要加入嗎?
老師,一季度開票是個負(fù)數(shù),二季度是0,這個財務(wù)報和所得稅申報表,這數(shù)就按負(fù)數(shù)寫?
老師,您好,咱們稅負(fù)率倒算的成本,是采購成本還是主營業(yè)務(wù)成本?如果是采購成本,采購材料稅率13%,采購運(yùn)輸稅率9%,稅負(fù)率都是一樣的嗎
第3問確認(rèn)企業(yè)所得稅應(yīng)納所得調(diào)整不應(yīng)該是調(diào)減48萬嗎?因?yàn)闀嬂麧櫼汛_定60萬,分5年,那今年不是稅法上多確認(rèn)了48萬嗎?
采購一批貨物,采購100個,送10個,合同金額3100元,折扣2000,實(shí)際付款1100,那貨物的成本算10元每個,還是11每個,1送的10個為0
核定征收的個體戶經(jīng)營所得個稅也需要繳納嗎?
請問2季度新成立的小規(guī)模納稅人企業(yè),發(fā)票和銀行賬戶數(shù)據(jù)都為零(沒開票,沒流水)的情況,報季度報表的時候就應(yīng)該都是零對嗎?
P_0(1-f) = \\sum_{t=1}^n \\frac{D}{(1+K_s)^t}這個公式中級財管會考嗎?是以什么形式考的?
電纜,鋼板購銷合同付款入賬都需要哪些附近
老師,請教一個問題!個體工商戶季度報稅,除了報增值稅,是不是還要報經(jīng)營所得?
沒太懂,我的匯算清繳還是按沒有沖紅的收入申報嗎?我今年沖紅就不用做以前年度損益調(diào)整對嗎。
不需要做的 做到今年的收入里面 原因說了
明白,到稅務(wù)局去沖紅處理和我在稅控盤沖紅一樣了
對的,是的,都需要申報
好的,謝謝,我原以為我沖紅去年的收入,實(shí)際是去年收入減少,用以前年度損益調(diào)整一下。是錯的了
你用以前年度損益調(diào)整的話,你的增值稅在今年申報的吧,負(fù)數(shù),然后你的收入賬上負(fù)數(shù)銷售額又在去年申報的,你的增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不就不一致了。
老師,賬務(wù)處理是這樣,匯算清繳還是按我實(shí)際上去年沒沖紅的收入報對吧
你好 這個做法匯算清繳需要減少收入啊
增值稅銷售額在今年減少 所得稅收入在去年減少
所以所得稅和增值稅就會不一致,好懵圈。怎么做才對呢
我給你寫啦 不是嗎 做到今年啊
借銀行負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 沖收入今年的
嗯嗯,我也是和你說的這樣做,影響今年收入。但是之前學(xué)堂的課,好像說用以前年度損益調(diào)整科目,所以又去查了一下學(xué)堂提問的。又是用以前年度損益調(diào)整,所以……懵了
可以的,你可以選擇這個的,但是會出現(xiàn)上面的情況,所以不建議選擇
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快