都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,形成借方余額
老師好,年底結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(一般納稅人),發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)出未交增值稅借方(留抵?jǐn)?shù))比申報(bào)表上的留抵?jǐn)?shù)多1分錢。這個(gè)我該怎么調(diào)整?
老師,我想問(wèn)下我司是一般納稅人,月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做分錄呢?
老師好,我想問(wèn)下有留底,不用交增值稅,年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,怎么寫分錄呢
老師你好,想一下,年底一般納稅人留抵稅額(增值稅)怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
一般納稅人年末有留底稅額 怎么結(jié)轉(zhuǎn)
24年預(yù)提費(fèi)用發(fā)票沒(méi)到位,年匯繳紅沖如何操作
老師,你好。公司的員工支付了這個(gè)加油的費(fèi)用,一個(gè)是柴油,一個(gè)是過(guò)路費(fèi)。能不能開(kāi)發(fā)票?開(kāi)專用的還是普通的呢?
老師你好,公司的員工有過(guò)路費(fèi),就這種的話,能不能開(kāi)發(fā)票啊?
老師個(gè)體戶工程文修隊(duì)購(gòu)進(jìn)些一維修用的用品,這些東西不是用來(lái)銷售的,用記做庫(kù)存商品嗎
研發(fā)支出,直接投入材料全部調(diào)整的,賬里要做處理嗎?研發(fā)對(duì)著成本調(diào)嗎?還是填所得稅年報(bào)直接調(diào)
老師你好!自然人獨(dú)資企業(yè)股東分配利潤(rùn)需要交稅嗎
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)23年應(yīng)付暫估我調(diào)增壞帳準(zhǔn)備1萬(wàn),24年沖回5千,請(qǐng)問(wèn)在24年匯算清繳中的納稅調(diào)整表中是賬載金額填寫負(fù)5千還是在賬載金額填0,稅收金額填寫5千
老師,購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)比如10萬(wàn)元(有發(fā)票),年折舊額2400元計(jì)入管理費(fèi)用,這筆管理費(fèi)用做匯算清繳就不用調(diào)了吧?按照折舊年限一直折完就行了,不能做調(diào)增調(diào)減的哈
老師請(qǐng)解析下什么是輔助生產(chǎn)成本,沒(méi)有輔助車間,是不是等無(wú)輔助生產(chǎn)成本
老師關(guān)于工資用勞務(wù)成本如何做賬
老師你好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄是這樣嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是這樣嗎
你好 分錄的方向反了。
老師為什么資產(chǎn)負(fù)債表哪里應(yīng)交稅費(fèi)哪里是負(fù)數(shù)呢
形成留抵了,就會(huì)是負(fù)數(shù)