你好,借:營業(yè)外支出? 貸:應(yīng)交稅費0.01
老師,一般納稅人企業(yè),12月借應(yīng)交稅費―應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5200 ,貸方應(yīng)交增值稅―未交增值稅5200,上期留底10500,這期不用交,這里應(yīng)該怎么做分錄處理,
老師好,年底結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(一般納稅人),發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)出未交增值稅借方(留抵數(shù))比申報表上的留抵數(shù)多1分錢。這個我該怎么調(diào)整?
我公司是 一般納稅人,上月留抵稅額5000,上月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借:應(yīng)交稅費-未交增值稅5000,貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅5000,本月銷項稅額20000,進項稅額8000,分錄這樣寫對嗎,是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額20000 ,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額8000,借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅12000,借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅12000,貸:未交增值稅12000,怎么把留抵的5000在分錄體現(xiàn)出來呢
你好,老師,我們月末有留底2萬多,在轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個月申報增值稅時申報表進項稅額轉(zhuǎn)出自動生成1.6萬,應(yīng)該是留底退稅,那怎么從轉(zhuǎn)出未交增值稅,進項稅額轉(zhuǎn)出到留抵稅額該怎么結(jié)轉(zhuǎn)
樸老師,年終有留抵增值稅需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果做結(jié)轉(zhuǎn)分錄是這樣寫嗎?我不理解這里的未交增值稅,是留抵的負數(shù)嗎?謝謝! 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問那個內(nèi)在價值是怎么算的,看不懂
請問做所得稅年報的時候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報時,資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
老師,做計提職工社保的賬務(wù)處理,怎么設(shè)置會計科目?如果是管理部門的話,可以直接設(shè)置管理費用-社會保險費嗎?
請問生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)外購其他產(chǎn)品(不能視同自產(chǎn)品或者配件)出口享受免稅么?辦理出口時必須提供采購增值稅專用發(fā)票么?如果采購時對方給開的是普通發(fā)票可以辦理出口么?
請問下企業(yè)所得稅申報時,那個資產(chǎn)總額金額在哪看,是用報表上哪個數(shù)據(jù)來填呀
老師,這個轉(zhuǎn)出的營業(yè)外支出1分錢,匯算清繳的時候要不要調(diào)增?
理論上要,但是實際上沒關(guān)系,都可以